是的,未開票收入是按1%算的不含稅銷售額填的。

公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請(qǐng)問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
請(qǐng)問小規(guī)模有未開票收入 和普票 沒到30w 申報(bào)表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外,未開票是按3%做的。但是這樣賬上和申報(bào)表收入不一樣啊,應(yīng)該咋做呢
請(qǐng)問小規(guī)模申報(bào),未開票收入和普票收入,申報(bào)時(shí)候一起算到第9行吧,那其中未開票收入是按1%算的不含稅銷售額填嗎?因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)這個(gè)報(bào)表第18行是按3%算的數(shù)。我賬上都是1%記的銷售額。
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)申報(bào)無票收入(23年的數(shù)據(jù),那時(shí)候增值稅減免按1%計(jì)稅),報(bào)稅的時(shí)候填寫收入,那個(gè)減免未達(dá)起征點(diǎn)的稅額是按3%計(jì)算,然后我們?nèi)胭~的時(shí)候是按1%轉(zhuǎn)到其他收益科目,減免的2%賬面是否需要體現(xiàn)
老師好,請(qǐng)問下我會(huì)計(jì)繼續(xù)教育已考過,該怎么填會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育登記
公轉(zhuǎn)私5萬,是不是可以通過少記一筆收入5萬,這樣應(yīng)收賬款借方就會(huì)有5萬的掛帳,然后過幾年收不回來的應(yīng)收賬款計(jì)入營業(yè)外支出,這樣操作是不是就是避稅的方式???
注冊(cè)名宿類的營業(yè)執(zhí)照有什么特別的要求嘛?光注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照就可以呢,還是還有其他需要注冊(cè)的證呢
外匯核銷是誰核銷的,這個(gè)怎么理解
但是,稅務(wù)局說我們是買來賣的,不是自產(chǎn)自銷的,說我們不能開免稅票出去
我們客戶是法國,他要求我們把貨發(fā)到韓國,因?yàn)槭鞘状?,所以怕這種三方貿(mào)易報(bào)關(guān)報(bào)的不太規(guī)范影響收貨方清關(guān),因?yàn)檫@批貨少,走的是國際快遞,所以業(yè)務(wù)員不想報(bào)關(guān),怕影響收貨方清關(guān),我想請(qǐng)教的是我們報(bào)關(guān)不關(guān)影響對(duì)方清關(guān)提貨嗎?
老師 我這邊有個(gè)跨境電商企業(yè),在亞馬遜平臺(tái)上賣手表,賣向美國, 小規(guī)模納稅人,這種出口企業(yè)出口的話,適用0110政策?還是1038政策? 小包裹 品種多?
老師,電商erp旺店通的打單、審單、退換貨這些都不是電商會(huì)計(jì)要做的事吧?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),用的金蝶云星辰軟件,企業(yè)剛生產(chǎn)三個(gè)月左右,前期入庫不準(zhǔn),我現(xiàn)在到了,將前期原材料全部組裝單一個(gè)成品里面。然后庫存這原材料為0 已盤點(diǎn)出現(xiàn)在的庫存,我想把現(xiàn)在盤點(diǎn)的原材料、庫存商品從其他入庫入進(jìn)去數(shù)量和大概成本單價(jià)。然后從明天開始,啟用庫存軟件,然后原材料入庫的話就是采購入庫入進(jìn)去。明天下班前用組裝單將白天領(lǐng)料加工成的半成品入進(jìn)去〔子件是原材料 組件是半成品〕。對(duì)嗎老師, 然后半成品領(lǐng)用變成商品也用組裝單。每天這樣做,可以嗎老師。 然后賣貨那邊銷售出去。做銷售出庫單。就是這個(gè)這個(gè)月成本核算都能查出來嗎? 頭疼的我想撤攤子。
@董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~

