借其他應(yīng)付款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息,貸銀行存款
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺車是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了,月結(jié)的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個月匯總好,我銷售時做的是:借應(yīng)收賬款2萬 貸主營業(yè)務(wù)收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應(yīng)付賬款2萬 貸 應(yīng)收賬款 2萬 這樣可以嗎
1.老師我們公司名下買了汽車,公帳只付了首付,后續(xù)每個月還款,還的錢里面有本金,有利息,購入汽車和后續(xù)我該怎么做賬?2.貸款利息,我計(jì)入固定資產(chǎn)原值還是費(fèi)用化,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息?3.我給汽車銷售公司的利息,也找她們給我發(fā)票嗎?我們是貸款買車不是融資租賃,一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,4.為什么開給我們購車的發(fā)票是一家公司,然后后續(xù)我們每個月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請不要回答,請求放過
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個月都支付了5000塊錢利息費(fèi)用,我做賬的時候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開發(fā)票,可是他也沒有一直都沒有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理?
老師,我們公司,以公司的名義買的車,但是還貸款利息,是用的股東的個人卡還的。當(dāng)時貸款的時候,是用的老板娘(股東)的個人卡還的。后面股權(quán)變更,老板娘的股權(quán)轉(zhuǎn)給了其他人,但是變更股權(quán)以后,還的車貸利息還是從老板娘的個人卡里還的。而且,公司并沒有把老板娘還車貸利息的錢還給老板娘。這樣是存在問題的嗎?畢竟是公司的車,按理說,本該是公司來還貸款利息才對,但說是,4s店只能用個人卡來還貸。
老師,就是我們?nèi)ツ曜约阂怨镜拿x買車子,有車貸的,當(dāng)時那個放在貸 其他應(yīng)付款里,96000,不含利息,我現(xiàn)在每個月花的錢都是含利息的費(fèi)用,這怎么弄啊?我才剛想起來的,而且每個月的利息還不一樣,公司沒有錢,也是我們自己轉(zhuǎn)到公司戶里去
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,這個具體的怎么說?
已經(jīng)還了有16個月了,每個月是1987.37是含利息的
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息單獨(dú)做這個里面的。
是已經(jīng)付完的嗎?還是沒有付完的呢?
老師,是已經(jīng)付完的嗎?還是沒有付完的呢?
沒有支付的不做 這都是按月做的 沒有發(fā)生的不要做
我已經(jīng)付完了那些費(fèi)用老師怎么做分錄呢?
借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 貸銀行存款 公戶支付的嗎
是的,已經(jīng)付了31797.92,16個月,這個里面是含利息的,都是公戶支付過了,我?guī)づe了,以后我想把本金和利息給他分開,老師這樣子好操作嗎?付完了是什么分錄?沒付完了是什么分錄呢?
是這個樣子的,去年7月的,然后這個96,000是不包含利息,但是我每個月付的錢呢,都是含利息的錢,這樣子的話就不對了
當(dāng)時支付咋做的 你的意思本金利息一塊做了本金吧 紅沖借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 貸本金
是的,應(yīng)該是本金加利息,我是一下子全部轉(zhuǎn)了,然后銀行存款直接支付了算了本金
按上面的就可以的
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用 貸 本金?這個本金是哪個科目里呢?
你之前支付的是啥 不是其他應(yīng)付款嗎
是的,貸款放在其他應(yīng)付款里的,不含利息,然后付的時候是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,付的含利息的
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
老師,這個是利息給之前付過的分開來對吧
你好對的是這么做的
老師,那我后面如果每個月再支付那個車貸的時候,是, 借其他應(yīng)付款 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用 貸銀行存款 嗎?
你好對的 是這么做的