你好,不需要填那個(gè)減免稅表
填寫增值稅及附加稅申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用),開票額季度不超45萬,我們這個(gè)季度實(shí)際開票9.5萬元,除了主表還需要填寫附表嗎,比如增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表用不用填寫,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表用不用填寫
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表,本季度銷售額95000元,需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
小規(guī)模納稅人,季度收入20萬,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表要填嗎
小規(guī)模納稅人 季度普票不超30萬 要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
小規(guī)模納稅人本季度開普票2.5萬,在申報(bào)季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候用填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
是不是只有專票的2%要填增值稅及附加稅申報(bào)表?
是的,要交稅才存在減免
普票沒超30萬,附加稅都不要填增值稅附加稅的表?
是的,需要交增值稅才需要填附加