你好 沒有 規(guī)定合同月份要和出庫單上月份一致的。 印花稅,是按合同簽訂情況申報 收入是按銷售貨物情況申報?

1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華字公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日,華宇公司銷售一批不需用的材料,價款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華字公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日,華宇公司銷售一批不需用的材料,價款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華宇公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日華宇公司銷售一批不需用的材料,價款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。帶數(shù)字
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關(guān),報關(guān)沒有報關(guān)完畢,只有報關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,柴油批發(fā)公司,是陸陸續(xù)續(xù)提貨,出庫單是1-6月的,有規(guī)定合同月份要和出庫單上月份一致嘛?報收入和印花稅是按合同日期還是按后面6月出庫完再開的日期?可以最后提貨完再做合同?
我是一個食品加工廠的會計,是一般納稅人。我家購進(jìn)一批意大利面,稅率是 9%?,F(xiàn)在我們要把這批意大利面挑雜整理分成小包裝銷售出來,開具的銷售發(fā)票稅率可以按是9%開嗎?
老板在外地注冊一家新公司,請問稅務(wù)登錄密碼全國一樣嗎?
核定征收個體戶,工資5千以上要給員工申報工資薪金嗎?
請問老師,公司買窗簾送山區(qū)學(xué)校,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理。
一家2016年注冊的公司,注冊資本100W,但是一直沒有實繳,章程也沒有明確出資時間。 2024年7月1日新公司法實施,要求在3年過渡期內(nèi)(2027.6.30)完成增減資后在5年內(nèi)(2032年6月30日)。 如果從下個月起每月轉(zhuǎn)入3W備注投資款,到2028年10月可以完成,這種分批實繳是不是也是可行的。是否需要在過渡期內(nèi)明確出資期限,然后這兩者不沖突的吧,比如今年就開始分批實繳,明年才修改章程。
請問開始信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費開不來了嗎
請問,系統(tǒng)升級改造的費用,應(yīng)該計到哪里?
賬上的庫存小,實際庫存大,是什么原因,有什么風(fēng)險?
樸老師,請問下老師棄土運輸?shù)奈锪鞴拘枰椖亢怂愎芾砻?/p>
老師,我爸爸60歲了,我可以采集他的信息專項扣除養(yǎng)老每個月2000元不,但是他上起班的,申報了工資的,影不影響
老師,假設(shè)1月收了部分款,1月到6月陸陸續(xù)續(xù)收齊,合同做6月,6月在開票,這樣可以嗎?還是說收款當(dāng)月就要報無票收入
你好,合同通常是最開始簽訂,之后才是供貨。 而不是等貨供完了,才簽訂合同的?
那是不是合同月份要比出庫單日期之前呢?跟剛才回復(fù)的矛盾
你好,正常情況下是先簽訂合同,之后才是出庫給對方送貨
老師,那是不是簽訂合同的當(dāng)月就要報無票收入,不是按提貨完的月份
你好,是按每個月的送貨情況確認(rèn)收入
老師,意思是每個月出庫單對應(yīng)的送完貨金額報?對公收款的金額要看?有提前付款的也有提前送貨的?要以送貨金額還是收款金額?還是哪個金額大按哪個?
你好,是按每個月的送貨情況確認(rèn)收入 (而不是按實際收款金額來確認(rèn)收入)