你好 沒有 規(guī)定合同月份要和出庫單上月份一致的。 印花稅,是按合同簽訂情況申報(bào) 收入是按銷售貨物情況申報(bào)?
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個(gè)月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價(jià)款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價(jià)20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華字公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日,華宇公司銷售一批不需用的材料,價(jià)款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價(jià)為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價(jià)款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個(gè)月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價(jià)款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價(jià)20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華字公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日,華宇公司銷售一批不需用的材料,價(jià)款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價(jià)為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價(jià)款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個(gè)月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價(jià)款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價(jià)20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華宇公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日華宇公司銷售一批不需用的材料,價(jià)款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價(jià)為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價(jià)款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。帶數(shù)字
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,柴油批發(fā)公司,是陸陸續(xù)續(xù)提貨,出庫單是1-6月的,有規(guī)定合同月份要和出庫單上月份一致嘛?報(bào)收入和印花稅是按合同日期還是按后面6月出庫完再開的日期?可以最后提貨完再做合同?
老師,給客戶的備品,是免費(fèi)的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 該怎么選
老師你好,我填這個(gè)第二季度的4到6月的季報(bào)。營業(yè)收入本年累計(jì)是0,營業(yè)成本本年累計(jì)也是0,只是每個(gè)月報(bào)了一個(gè)員工的工資200元。那我填表,填營業(yè)收入本年累計(jì)是0,營業(yè)成本本來累計(jì)是0,利潤(rùn)總額本年累計(jì)填-1200元。這樣填對(duì)嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市供應(yīng)商的一般都是2月至6月7月購買入庫的現(xiàn)在才給供應(yīng)商結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
就是本月合計(jì)中借方是110500而貸方是123500,這個(gè)是不平的,不理解
為什么預(yù)繳增值稅要除以9%再來乘以2%,而不是直接乘以2%呢?
老師,電商行業(yè)的課有講嗎
請(qǐng)問跟老板匯報(bào)這個(gè)季度的利潤(rùn),是直接看利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)那里嗎?
老師,我們公司以廠房抵債,增值稅還有土地增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候?增值稅和土增納稅申報(bào)時(shí)候需要提供評(píng)估報(bào)告嗎?土增什么時(shí)候清算?請(qǐng)老師詳細(xì)解答
一般納稅人開技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以用進(jìn)項(xiàng)抵抗嗎
老師,假設(shè)1月收了部分款,1月到6月陸陸續(xù)續(xù)收齊,合同做6月,6月在開票,這樣可以嗎?還是說收款當(dāng)月就要報(bào)無票收入
你好,合同通常是最開始簽訂,之后才是供貨。 而不是等貨供完了,才簽訂合同的?
那是不是合同月份要比出庫單日期之前呢?跟剛才回復(fù)的矛盾
你好,正常情況下是先簽訂合同,之后才是出庫給對(duì)方送貨
老師,那是不是簽訂合同的當(dāng)月就要報(bào)無票收入,不是按提貨完的月份
你好,是按每個(gè)月的送貨情況確認(rèn)收入
老師,意思是每個(gè)月出庫單對(duì)應(yīng)的送完貨金額報(bào)?對(duì)公收款的金額要看?有提前付款的也有提前送貨的?要以送貨金額還是收款金額?還是哪個(gè)金額大按哪個(gè)?
你好,是按每個(gè)月的送貨情況確認(rèn)收入 (而不是按實(shí)際收款金額來確認(rèn)收入)