學(xué)員朋友您好,在減免稅額欄顯示
增值稅附表四,一般項(xiàng)目加計(jì)抵減是怎么得來的呢
一般納稅人增值稅申報(bào),生活性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額,加計(jì)抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)抵減后的金額
一般納稅人3%減易征收,稅控盤280全額抵扣,填主表23欄,減免稅表減稅項(xiàng)目中,附表四填在哪
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表(四)的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算的金額是怎么得來的?
報(bào)稅時(shí)附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額在增值稅主表哪一欄顯示?
銷售開票金額含稅1550元,稅額怎么填
老師7月份做工資表計(jì)提2人社保其他應(yīng)付款1438.42 8月份實(shí)際支付了3人社保費(fèi)用 我這邊怎么平賬 前提是公司只有2員工發(fā)工資 多余這個(gè)人只是掛靠社保
現(xiàn)在是不是都是電子發(fā)票了?
定期定額怎么申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得,沒有超過核定范圍,
我要增加經(jīng)營范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個(gè)客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預(yù)收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個(gè)員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補(bǔ)助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領(lǐng)補(bǔ)助
老師,簡易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)票,與此同時(shí),我收了90萬的建筑服務(wù)普票,這個(gè)可以抵嗎?
我司給車行的贊助費(fèi)用是有尾數(shù),比如“95628.48,請(qǐng)問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進(jìn)來是115500萬,加1%賣出去, 計(jì)算1,115500*1.01=116655 計(jì)算2,115500/0.99=116666.6667 那種計(jì)算正確,算起還是有點(diǎn)差異?
是表上的第幾行
附表四有顯示一般項(xiàng)目加計(jì)抵減這個(gè)數(shù)據(jù)
主表沒看到這個(gè)數(shù)據(jù)
您好是23行您看一下
那我這邊沒有生成這個(gè)數(shù)據(jù)要怎么處理?
主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成還是要手動(dòng)填過?
老師在嗎?
同學(xué)您好,我們是手工填的