你好,那咱申報(bào)的正確不呢?
鄒老師,公司7月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報(bào)增值稅了,月初我已經(jīng)申報(bào)增值稅了,也打12366問(wèn)了,說(shuō)可以在9月做申報(bào),現(xiàn)在關(guān)于這筆錢的賬務(wù)處理怎么做才正確呢
老師,公司7月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報(bào)增值稅了,月初我已經(jīng)申報(bào)增值稅了,也打12366問(wèn)了,說(shuō)可以在9月做申報(bào),因?yàn)檫@筆稅款要9月申報(bào)繳納,我7月做在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),8月也不繳納這筆稅款,但不交這筆稅款,這樣這個(gè)科目產(chǎn)生貸方余額了,怎么做賬務(wù)處理好呢?
老師您好,我們外地項(xiàng)目上個(gè)月開(kāi)了一筆發(fā)票,但是項(xiàng)目上忘記預(yù)繳了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有辦法抵扣?。。。。?/p>
老師,你好,我想問(wèn)下上個(gè)月交了稅控盤280元應(yīng)該全額減免,但是忘了在申報(bào)表申報(bào),但是賬已做,上個(gè)月增值稅也交稅了,現(xiàn)在重申報(bào)很麻煩,我這個(gè)月還可以重申報(bào)嗎?
你好,老師,上個(gè)月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,款也沒(méi)有打進(jìn)來(lái),這個(gè)月申報(bào)增值稅是不是要按照上個(gè)月的票正常申報(bào),后期如何在辦理抵扣呢?
我公司投資A公司500萬(wàn),A公司確認(rèn)400萬(wàn)實(shí)收資本,100萬(wàn)資本公積。A公司分配我公時(shí)利潤(rùn)時(shí),分配比例是否按400萬(wàn)來(lái)計(jì)算?謝謝!
藥企行業(yè)財(cái)務(wù)有什么特殊的地方?
老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開(kāi)票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請(qǐng)項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬(wàn),其中國(guó)家補(bǔ)助12萬(wàn),自籌資金36萬(wàn)是由各個(gè)合作社自籌,這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,未彌補(bǔ)虧損,怎么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么?結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)么?
為他人訂立人身死亡保險(xiǎn),除父母未子女訂立的除外。這句話完整怎么說(shuō)
幫忙寫下全部的抵消合并分錄,
請(qǐng)問(wèn),一個(gè)學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)效率問(wèn)題?今年剛考了會(huì)計(jì),還不知道結(jié)果的前提下,目前到11月出成績(jī)前,準(zhǔn)備第二次報(bào)名2024年第一次沒(méi)通過(guò)的稅法和經(jīng)濟(jì)法科目,請(qǐng)給個(gè)建議,學(xué)堂里的課,還從精講課開(kāi)始每章重新聽(tīng)課學(xué)?還是直接做題練習(xí)? 第二個(gè)需要給個(gè)建議是,會(huì)計(jì),稅法,經(jīng)濟(jì)法,在同一天考試,同時(shí)報(bào)考是不是不太好?
老師好計(jì)算殘保金,上年在職職工人數(shù)和上年在職職工工資總額應(yīng)該從哪個(gè)地方取數(shù)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)未分配利潤(rùn)掛帳應(yīng)付股利,未分配給股東,不用繳納個(gè)人所得稅,可以注銷嗎
老師財(cái)管中在涉及投資營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流的那個(gè)涉及出租房屋 租金流失的那個(gè)類型題,租金又有在年底收當(dāng)年的這個(gè)抵稅就是當(dāng)年 那么如果是年初收當(dāng)年是不是也在當(dāng)年扣稅 只有上年末收當(dāng)年的那個(gè)抵稅計(jì)算是計(jì)入上年末嘛總是搞不明白
就是忘記了一筆收入,下個(gè)月補(bǔ)記行嗎?
你好,賬上咱不進(jìn)行,看咱申報(bào)有沒(méi)有錯(cuò)誤?申報(bào)要是有錯(cuò)誤,咱最好是更正申報(bào)。要是你是無(wú)票收入,咱打個(gè)擦邊球行,要是擱系統(tǒng)里開(kāi)出來(lái)的,不報(bào)也不行。
少了一筆收入沒(méi)記企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表里的收入,成本,利潤(rùn)數(shù)值跟實(shí)際的不一致了。
正確的處理就是補(bǔ)記。然后申報(bào)有錯(cuò)誤的進(jìn)行更正申報(bào)。