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老板定了一批原材料300萬,分多次給貨。1,20噸貨到,發(fā)票未到,未付款,合同價是4000一噸,。2,付了廠家3萬銀行存款+10萬承兌。3.發(fā)票到了是20噸×4000=80000元。這三次怎么做分錄,老師給我寫個完整的分錄

2023-10-21 07:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-21 07:04

您好,1.借:原材料 80000 貸:應付賬款-暫估供應商 2.借:應付賬款-某某供應商 130000 貸:銀行 30000 應付票據(jù) 100000 3. .借:原材料 -80000 貸:應付賬款-暫估供應商 -80000 .借:原材料 80000 貸:應付賬款--某某供應商 80000

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快賬用戶4088 追問 2023-10-21 08:41

那應付帳款我的設置兩個二級科目,一個應付賬款-甲供應商,一個應付賬款-暫估價-甲供應商,對嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-21 09:00

您好,沒有錯的,科目是我們根據(jù)核算需要設的,我們的供應商上千,當然不能像您這樣設,只有一個科目,按供商應名稱進行輔助核算

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您好,1.借:原材料 80000 貸:應付賬款-暫估供應商 2.借:應付賬款-某某供應商 130000 貸:銀行 30000 應付票據(jù) 100000 3. .借:原材料 -80000 貸:應付賬款-暫估供應商 -80000 .借:原材料 80000 貸:應付賬款--某某供應商 80000
2023-10-21
當A公司向B公司賠償10500元時,B公司應做以下分錄: 借:銀行存款 10500 貸:應收賬款 - A公司 10500
2023-12-22
您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應付賬款 1.13
2023-11-20
你好稍等我寫好發(fā)給你
2023-11-20
同學你好 貸應付賬款-暫估 2,都是同一個材料嗎
2022-02-18
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