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甲公司為一般納稅人,10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)3日,從新興工廠購入A材料5噸,每噸1200元;購入B材料10噸,每噸900元,增值稅率13%,材料尚未驗收入庫,款項已由銀行存款支付。(2)4日,用銀行存款支付A、B兩種材料運雜費900元。其中A材料負擔(dān)300元,B材料負擔(dān)600元。(3)5日,從新興工廠購入的A、B兩種材料已驗收入庫。(4)7日,從興華工廠購入C材料5噸,每噸1000元,增值稅率13%。興華工廠代墊其他雜費300元,。材料尚未達到,貸款尚未支付。(5)5日,從新星公司購入甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料貨款為10000元,增值稅1300元,企業(yè)開出商業(yè)匯票支付貨款,材料已驗收入庫。(6)8日,從廣發(fā)公司購入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的甲材料貨款30000元,增值稅3900元;乙材料貨款50000元,增值稅6500元;供貨方代墊運雜費3000元;全部款項已通過銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。(7)30日,以銀行存款償付所欠興華公司貨款,票據(jù)到期支付新星公司票款。(8)30日,從東方公司
一般納稅人(1)3日,從新興工廠購入A材料5噸,每噸1200元;購入B材料10噸,每噸900元,增值稅率13%,材料尚未驗收入庫,款項已由銀行存款支付(2)4日,用銀行存款支付A、B兩種材料運雜費900元。其中A材料負擔(dān)300元,B材料負擔(dān)600元(3)5日,從新興工廠購入的A、B兩種材料已驗收入庫(4)7日,從興華工廠購入C材料5噸,每噸1000元,增值稅率13%。興華工廠代墊其他雜費300元,。材料尚未達到,貸款尚未支付(5)5日,從新星公司購入甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料貨款為10000元,增值稅1300元,企業(yè)開出商業(yè)匯票支付貨款,材料已驗收入庫(6)8日,從廣發(fā)公司購入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的甲材料貨款30000元,增值稅3900元;乙材料貨款50000元,增值稅6500元;供貨方代墊運雜費3000元;全部款項已通過銀行存款支付,材料尚未驗收入庫(7)30日,以銀行存款償付所欠興華公司貨款,票據(jù)到期支付新星公司票款(8)30日,從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)買價100000元,增值稅
1.資料】華星工為增值稅一般納稅人,202×年9月發(fā)生下列材料采購業(yè)務(wù): (1)從長虹工廠購入甲材料300千年200元,適用的增值稅稅率為13%;運費200元,適用的增值稅稅率為9%,全部款項尚未支付,材料已驗收入庫。 (2)以銀行存款預(yù)付中原工廠購買乙材料款30000元。 (3)從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元(不含稅),增值稅稅率為9%(材料運費按兩種材料重量比例分配)??铐椧讶恐Ц?,材料尚未送達。 (4)上述從喜豐工廠購入的材料送達,驗收入庫。 (5)以銀行存款支付前欠長虹工廠貨款70422元。 (6)收到中原工廠發(fā)來的乙材料200千克,每千克120元,增值稅稅率為13%,對方代墊運費1000元(不含稅),增值稅稅率為9%。材料已驗收入庫,余款已退回。 (7)購入機器設(shè)備一臺,單價50000元,增值稅稅率為13%,價稅合計56 500元??铐椧延勉y行存款支付。 【要求】根據(jù)上述資料編制會計分錄。
43日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,從華信工廠購入甲材料80噸,每噸200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸,每噸300元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。7.8日,從前進工廠購買丙材料2000千克,每千克20元,增值稅稅率為13%,運雜費為2180元(含稅),貨款及運費尚未支付。8.11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運費(按材料的買價分配運費),取得增值稅普通發(fā)票。9.15日,上述購進的甲、乙、丙三種材料全部到達公司,并已驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬。會計分錄怎么寫,這都是同一個公司的賬
4.3日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,從華信工廠購入甲材料80噸,每噸200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸,每噸300元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。7.8日,從前進工廠購買丙材料2000千克,每千克20元,增值稅稅率為13%,運雜費為2180元(含稅),貨款及運費尚未支付。8.11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運費(按材料的買價分配運費),取得增值稅普通發(fā)票。9.15日,上述購進的甲、乙、丙三種材料全部到達公司,并已驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬。這都是同一個公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù),會計分錄怎么寫
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
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