您好,是不是寫錯文字呀,進項發(fā)票多,開發(fā)票少,是利潤少呀,因為收入少成本大,
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件?,F(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認收入的話我工作量太大了,當(dāng)月核算未開票收入,次月得對應(yīng)上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件?,F(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進銷存的庫存金額一致呢?
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做???因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
你好老師有個客戶進項發(fā)票很多,開出去發(fā)票比較少,每次結(jié)轉(zhuǎn)成本都不夠,導(dǎo)致利潤過大,老板又不想交那么多稅,我可否把未認證的進項發(fā)票暫估入庫呢做庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,因2023年11和12月有進項票沒有抵扣,庫存也不夠?qū)е滤枚愐步涣撕枚?,?dǎo)致當(dāng)年繳納增值稅91000,然后在2024年把2023年剩余的票全認證了,認證的直接計入成本了,其實庫存數(shù)量是2023到2024年額量是剛好的,但因會計不記入庫存,現(xiàn)在留底稅額57000,但庫存商品0,這種情況,因去年的缺少成本的都交所得稅了,我要怎么調(diào)整這個賬呢?是不是把這個留底稅額對應(yīng)的庫存商品調(diào)整出來呢?
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務(wù)處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個研究費用的金額,是不是可以手填進去?稅務(wù)季度財報和年報都可以手填進去嗎?
來料加工和進料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負率,所得稅稅負率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進項票可以選擇簡易計稅嗎
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
他是控制收入開票,進項發(fā)票沒有認證完,每次都是控制認證發(fā)票交點稅,然后就會有很多材料發(fā)票未認證
還是我每個月都多認證進項發(fā)票,不交稅,這樣就沒有稅負了,幾乎每個月可以不交稅,這樣可以?
您好,這個老板厲害的,他知道稅負低于當(dāng)?shù)仄骄接胁橘~風(fēng)險,不能一直不交稅,老板他自己知道隱藏了收入,不能讓稅務(wù)查賬的。有成本發(fā)票在,為啥不結(jié)轉(zhuǎn)成本呀,進項稅用應(yīng)交稅費——待認證進項稅額代替,不勾選嘛,成本按正常毛利去結(jié)轉(zhuǎn)
開的金額大,剩下的進項發(fā)票不勾選,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)。 貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額?
您好,發(fā)票入賬就是? 借方:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 哪月需要勾選時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)。 貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
成本按照正常毛利結(jié)轉(zhuǎn)是不是我利潤總額20萬,然后就結(jié)轉(zhuǎn)一筆20萬的成本呢老師,上面那個待抵扣稅額還是不是很明白,怎么多出成本發(fā)票來
您好,收入和成本都是20哪有毛利呀,這個行業(yè)的毛利率問下老板,他知道的 來發(fā)票 借:原材料? ?應(yīng)交稅費——待認證進項稅額? ?貸:應(yīng)付 哪月需要進項抵扣了 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)。 貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
發(fā)票入賬:借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 那么它的貸方科目是什么
您好,就是正常的分錄,換了一個科目,您看下圖
明白,成本是按照收入的多少比例來計算的呢老師,然后那個毛利20萬是我賬上提示的,沒有說清楚收入多少成本多少,誤會了
這樣做了一筆借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費——待認證進項稅額,之后,結(jié)轉(zhuǎn)成本我就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了對吧老師?
這個不是貸:應(yīng)付帳款科目?
您好,是的呢,成本結(jié)轉(zhuǎn)多少,先問下老板毛利率哈,賬面上做得平衡了,稅務(wù)風(fēng)險要小一點
好,問下老板毛利率多少,然后決定我的主營業(yè)務(wù)成本比例是嗎
您好,是的呢,按毛利率來計算我們成本風(fēng)險少