普票在10欄填 不要再上面的
尊敬的老師,您好!我公司是樹苗培育公司,小規(guī)模納稅人,今年第三季度開普票100萬元(稅率1%),開普票1萬元(稅率3%),開自產(chǎn)自銷苗木免稅普票70萬元(稅率0%),請(qǐng)問老師,在申報(bào)第三季度增值稅時(shí),這三組數(shù)字填在哪欄?尤其是免稅銷售收入填在哪欄?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請(qǐng)問老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師您好,我們企業(yè)是小規(guī)模,7-9月份所屬期開普票20000元,專票150000元,這個(gè)申報(bào)增值稅,普票2萬填在第三欄次,專票15萬填在2欄次,匯總17萬,填在一欄次,請(qǐng)問對(duì)嗎?
老師,您好!小規(guī)模納稅人,季度總收入不足30萬,但開過1%普票、免稅普票、1%增值稅專票、分別填報(bào)在增值稅申報(bào)表哪一欄?第10欄“其中,小微企業(yè)免稅銷售額”是不含3%稅的銷售額嗎?謝謝!
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎?
查到公司以前的電子通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌號(hào),這個(gè)發(fā)票是不是不能當(dāng)成本不是公司抬頭,車子也是老板私人的
我們是供應(yīng)鏈公司,收了司機(jī)押金1000元,現(xiàn)在司機(jī)離職要退押金,但是我們扣除了違章扣費(fèi),還有罰款,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,24年的增值稅申報(bào)表,為啥在電子稅務(wù)局更正不了?
個(gè)人代開珠寶類發(fā)票要代扣代繳個(gè)稅多少?
您好,個(gè)稅累進(jìn)5級(jí)稅率表和7級(jí)稅率表,個(gè)體戶用的是幾級(jí),它們分別用在什么地方?
老師 收到專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
期財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)=基期息稅前利潤/(基期息稅前利潤-基期利息)=1/ (1 -基期利息/基期息稅前利潤),從這個(gè)公式可以看出,減少基期利息和提高基期息稅前利潤都可以降低財(cái)務(wù)杠桿系數(shù),而減少基期的負(fù)債資金可以減少基期的利息, 降低基期的變動(dòng)成本可以提高基期息稅前利潤,,老師,提高息稅前利潤可以降低財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)嗎,遇到這種題目覺得慒
你好,老師,其他應(yīng)收款貸方就是其他應(yīng)付款項(xiàng)的借方嗎?老師
老師這個(gè)營業(yè)執(zhí)照上成立日期和登記機(jī)關(guān)這個(gè)日期怎么差異這么多年
老師,我給我們自己的另外一家公司打款,備注的是往來款,但是我們開票開的是服務(wù)費(fèi),這個(gè)不影響吧
普票10欄不交稅嗎?
不交 不需要繳納的 季度30萬普票免
我的普票開出的發(fā)票也是1%稅率呢
我上面回復(fù)了,不需要交
里面有開專票的不是應(yīng)該按照專票來的嗎
專票的對(duì) 普票的修改 第一行填寫15
好的,我明白啦,謝謝老師哈
不用客氣,工作愉快。