您好,對的,這個是可以的哈
單位價值不唱超過500萬元的設(shè)備,允許一次性計入當(dāng)期成本稅前扣除,不在分年度計算折舊。 那么,在會計做賬上要分月計提折舊呢,還是說也可以一次性計入成本?
6、新購單價不超過500萬的固定資產(chǎn),可一次性稅前抵扣。 企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用,在計算應(yīng)納稅所得額是扣除,不再分年度計算折舊。整個會計分錄怎么做?
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。這個政策到期了,也還可以一次性抵扣嗎?
老師新政策不是從2018.1.10/2023.12.31期間新購進(jìn)的設(shè)備和器具,單位價值不超過500萬,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。不在分年度計算折舊,我2020.6月份購買的,在這個范圍之內(nèi)的啊為什么不能一次性扣除
老師,18年——23年購入的設(shè)備單位價值不超過500萬的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用的,允許計算應(yīng)納稅所得額扣除,不再分年度計提折舊,說的是扣除計提的折舊額,還是買設(shè)備的錢?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
這個分錄怎么做呢?
需要把之前做的分錄都沖掉嗎?
對,這個是需要紅沖的這個