不可以的,按照你的利潤(rùn)表來。
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個(gè)月開票開了330萬的值增值做收入 但是我們這個(gè)收入的服務(wù)期是未來 三到四年的服務(wù),所以費(fèi)用計(jì)較少 費(fèi)用都在后期 所以利潤(rùn)有點(diǎn)高 是不是有收入了 個(gè)人所得,經(jīng)營(yíng)所得 那里就要按利潤(rùn)申報(bào) 但是我們股東沒有分紅 這個(gè)合伙企業(yè) 經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅吧 是不是都是零申報(bào)就行了
老師,我報(bào)的這個(gè)是有限合伙企業(yè),有兩個(gè)人合伙人,每個(gè)月在個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是0申報(bào),但是現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)提示說我連續(xù)3個(gè)月申報(bào)收入為0,讓我確認(rèn)是否離職,這種合伙人要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,每個(gè)月必須申報(bào)個(gè)稅嗎?我如果選擇員工離職了,是不是就不能給他們報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了呀
老師,我們是有限合伙企業(yè),今年有取得收入,有盈利,現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,是否可以將各合伙人做0申報(bào),等到年度的時(shí)候再看全年收入和盈利情況去申報(bào)?
老師,我們是合伙公司的,現(xiàn)在要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅匯繳申報(bào),就是年報(bào)然后當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)投資收益共有134456.86/其中銀行理財(cái)收益116929.86/對(duì)外取得的投資收益17527,17527已經(jīng)繳納股息紅利個(gè)人所得,是不是不用合并到經(jīng)營(yíng)所得收入欄次里面做申報(bào)了嗎?
我們是有限合伙企業(yè),但是我們沒有經(jīng)營(yíng)收入,全部是投資收益,分紅收入132500元,我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上,收入0,成本0,利潤(rùn)總額是132391.15元,現(xiàn)在我需要填寫經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表,收入?成本?利潤(rùn)總額?彌補(bǔ)以前年度虧損?被投資單位經(jīng)營(yíng)所得?請(qǐng)問這幾個(gè)數(shù)據(jù)我都是填0嗎?
老師,您好,想請(qǐng)教您,現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費(fèi)用,然后當(dāng)月沒有認(rèn)證,借方做的待抵扣,然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額,但是勾選平臺(tái)是沒有發(fā)票可以認(rèn)證的,剛才查到在2021年時(shí)對(duì)方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了,那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
老師好。我們公司是做電車的車架的。工序有兩道,既二階,那怎么計(jì)算成本呢?第一道是把管切成需要的尺寸,鋼板做成需要的形狀。二道工序是焊接!這樣是分開來計(jì)算,一階計(jì)算一階的,二階計(jì)算二階的,各歸各的嗎?
您好,老師,請(qǐng)問一下,固定資產(chǎn)報(bào)廢允許在稅前扣除的情形有哪些?不允許稅前扣除的有哪些?是否需要向稅務(wù)局專項(xiàng)申報(bào),謝謝
為什么外購時(shí)不用考慮送貨期間的消耗量
老師,匯總增值稅納稅,各子公司是獨(dú)立法人,這樣,可以匯總納稅嗎
小規(guī)模寵物店,人員工資能直接做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?還是要做借:勞務(wù)成本?
請(qǐng)問,現(xiàn)在2025年要確認(rèn)2023年的收入和成本,應(yīng)該怎么做?分錄怎么寫,
一個(gè)公司甲銀行開基本戶,乙銀行開一般戶,對(duì)公司有什么影響嗎?
攝影服務(wù)開票分類編碼選什么?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交