即 應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)減半征收
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅沒有超過100萬,是應(yīng)納稅所得額減半征收,還是應(yīng)交稅額減半征收?
老師,你好,個(gè)體戶不超過100萬以下可以減半征收,那如果應(yīng)納稅所得額是150萬呢,是其中100萬減半征收+50萬全額交個(gè)稅,還是150萬都全額交個(gè)稅啊
老師你好, 請問,經(jīng)營所得不超過100萬部分可以減半征收,比如我是個(gè)體工商戶,今年應(yīng)納稅所得稅是300萬,那么相當(dāng)于200萬全額繳納個(gè)稅,100萬只需要按照50萬減半繳納就可以了么?具體列式咋樣的?
對個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。這個(gè)文件的意思是應(yīng)納稅所得額減半50萬,在根據(jù)一半后的金額根據(jù)稅率繳稅。還是直接按100萬計(jì)算應(yīng)納稅額金額減半?
小規(guī)模個(gè)體戶 應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)減半征收 不超200萬減半那是什么意思
企業(yè)租別人辦公樓作為辦公場地需要申報(bào)繳納哪些稅款嗎?假如月租金五千
老師收到這個(gè)開票信息,商品名稱是這樣,請問項(xiàng)目名稱輸入什么,商品和服務(wù)稅收分類編碼輸入什么?
老師,我想問下淘寶訂單,能不能按照已確認(rèn)收貨的這個(gè)邏輯來確定收入,然后在區(qū)分開票和不開票的來申報(bào)收入,后期如果客戶在開票,就紅沖不開票收入去申報(bào),這樣來實(shí)現(xiàn)這個(gè)邏輯?保證核算準(zhǔn)確?
因?yàn)槲议_外幣賬戶,銀行給我們公司獎(jiǎng)勵(lì)了1500,我這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?老師
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,我們被市場監(jiān)督管理局二隨機(jī)一公開了,我查看了,估計(jì)是差距太大,上年的工商年報(bào)還要150萬的資產(chǎn),到24年一萬不到,主要是往來款的問題,代賬做賬的,他直接把所謂的往來全部沖完了,因?yàn)槔习逭f業(yè)務(wù)都結(jié)束了,讓他把賬做平就行,他就硬沖,沒有任何資料流,直接要么退款要么營業(yè)外支出,因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)了,所以就一下虧了 我理了一遍,確實(shí)有往來掛錯(cuò)的,調(diào)整好錯(cuò)的,資產(chǎn)還有30萬吧, 1.我需要按正確的去調(diào)整工商年報(bào)嗎?如實(shí)和工商說填錯(cuò)數(shù)據(jù)嗎? 2,有掛錯(cuò)賬的,所以導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù),其實(shí)是其收其付,像這種往來我需要調(diào)整嗎
老師好,一個(gè)公司欠我們公司5萬塊錢,能不能直接轉(zhuǎn)給法人然后增加法人的其他應(yīng)收款,或者法人轉(zhuǎn)給公司備注xx公司還款呢?
老師,請問實(shí)務(wù)當(dāng)中委托加工代收代繳消費(fèi)稅,如果是用組價(jià),那是要委托方提供材料采購清單(含采購價(jià)格明細(xì),以及采購發(fā)票給受托方,受托方再用這些資料為依據(jù)去計(jì)算組價(jià),繳納消費(fèi)稅嗎?
公司給車貼膜,貼膜的費(fèi)用怎么做賬
增值稅專用發(fā)票抵扣勾選現(xiàn)在用什么系統(tǒng),在哪勾選
小規(guī)模個(gè)體戶經(jīng)營所得稅 沒明白 這個(gè)100萬以內(nèi) 和200萬以內(nèi) 是什么意思
新政策已經(jīng)提高到200萬了。
就是說應(yīng)納稅所得額不超過200萬 個(gè)稅可以減半征收 這個(gè)減半是匯算清繳的時(shí)候嗎
季度申報(bào)時(shí)也可以享受
季度申報(bào)的時(shí)候得怎么去享受 操作
會(huì)自動(dòng)按減半計(jì)算
這個(gè)不超過200萬指的是應(yīng)納稅所得額 不是營業(yè)收入是吧
是,指的是應(yīng)納稅所得額
小微型企業(yè)所得稅300萬內(nèi) 按5%征收 這個(gè)300萬也是應(yīng)納稅所得額嗎
是,這個(gè)300萬也是應(yīng)納稅所得額