您好 是應(yīng)交稅額減半征收
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅沒有超過100萬,是應(yīng)納稅所得額減半征收,還是應(yīng)交稅額減半征收?
老師,你好,個(gè)體戶不超過100萬以下可以減半征收,那如果應(yīng)納稅所得額是150萬呢,是其中100萬減半征收+50萬全額交個(gè)稅,還是150萬都全額交個(gè)稅啊
對個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。這個(gè)文件的意思是應(yīng)納稅所得額減半50萬,在根據(jù)一半后的金額根據(jù)稅率繳稅。還是直接按100萬計(jì)算應(yīng)納稅額金額減半?
老師,第一條個(gè)體工商戶要應(yīng)納稅所得額不超過200萬才減半征收經(jīng)營所得?
小規(guī)模個(gè)體戶 應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)減半征收 不超200萬減半那是什么意思
老師,我們是酒店的,營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來,營銷推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請問我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣油漆,這個(gè)月只開了維修費(fèi),那我們開進(jìn)來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購申請,關(guān)于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團(tuán)公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財(cái)務(wù)章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購買員工服裝40件,領(lǐng)用39件,請問下老師這個(gè)兩個(gè)分錄怎么分開做
對賬單上有個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)量,開票怎么開
對于機(jī)關(guān)對選廠的罰款計(jì)入營業(yè)外收入后需要計(jì)稅嗎
【廣東稅務(wù)2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。根據(jù)測算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請。請及早登錄廣東省電子稅務(wù)局,申請路徑為:我要辦稅-事項(xiàng)辦理-征收-匯算清繳結(jié)算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務(wù)廳及時(shí)辦理申報(bào)。如已辦理,請忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營業(yè)范圍有施工,公司給對方開防水施工發(fā)票,我公司可以開出來嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?
為什么不是應(yīng)納稅所得額減半征收?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。在這個(gè)的基礎(chǔ)上減半? 計(jì)算結(jié)果的基礎(chǔ)上? 不是100萬或者100-300之間啊
好的,明白
我們公司剛剛拿到一塊地,準(zhǔn)備起一所學(xué)校,那最基本的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
要繳納什么稅
借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款
原本我們公司就是一個(gè)樓盤的開發(fā)商,現(xiàn)在建這所學(xué)校等于是我們公司旗下的一個(gè)項(xiàng)目,我要合并申報(bào),要做合并報(bào)表,我就是不清楚要繳納什么稅種
土地繳納土地使用稅? 購入的時(shí)候有契稅? 建了房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅啊 其他的稅種跟原來一樣啊