根據(jù)中國企業(yè)所得稅的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額應(yīng)該是填1-3季度的累積的總金額。因此,您應(yīng)該填寫1-3季度的研究開發(fā)費(fèi)用總額,而不是按默認(rèn)的1-2季度累積總金額或第3季度增加的金額。 具體操作時(shí),您可以在申報(bào)表A類第7行“減:加計(jì)扣除”下的“企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除)”欄中填寫1-3季度的研究開發(fā)費(fèi)用總額,以體現(xiàn)該期間內(nèi)企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除情況。
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
老師您好,企業(yè)季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表這欄的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是填第三季度的研發(fā)費(fèi)金額還是累計(jì)一季度到三季度的總金額
企業(yè)所得稅季報(bào)這里,,7.1這一行是第三季度季報(bào)的時(shí)候,前三季度允許加計(jì)扣除的金額,那我可不可以在下面增加一行,還是選這個(gè),同樣的是科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除,然后單獨(dú)的把第四季度的可以加計(jì)扣除的金額填上去,看一下下面這個(gè)圖
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
高新企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)第三季度,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表A類,第7行,減:加計(jì)扣除---填寫優(yōu)惠事項(xiàng)----企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除),這個(gè)金額是填1-3季度的累積的總金額,還是按默認(rèn)的1-2季度累積總金額,還是填第3季度增加的金額?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請問一下,我們公司的車交的車險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給開了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認(rèn)?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤表測算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于開票和采購發(fā)票有稅差,所以我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按測算的增值稅稅負(fù)率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計(jì)也不同意,想問下怎么去交增值稅合理點(diǎn)?
老師,個(gè)人代開發(fā)票,你這有沒有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號(hào)收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開票13個(gè)點(diǎn),最后開票金額是多少,真算???
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報(bào)24年的年報(bào),這個(gè)是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請報(bào)關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時(shí)候找不到報(bào)關(guān)單是什么情況