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老師,我們是勞務(wù)派遣公司,提供保安服務(wù)的,差額征稅,比如我們收10萬,8萬是保安人員的工資,2萬是管理費,工資我們這邊做,發(fā)放的工資有時比這8萬多,有時比這8萬少,這要怎么處理呢

2023-10-20 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-20 14:30

按實際發(fā)放的金額差額扣除,不是自己估一個數(shù)字

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快賬用戶3171 追問 2023-10-20 14:31

啥意思,比如對方給我們付這個月的費用,1萬塊,里面有8千是保安的工資,另外2千是服務(wù)費,這8千的工資肯定沒有那么準(zhǔn)確,就是這個金額,肯定有多過這個金額,也有少過這個金額的

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:35

開票的時候,是先發(fā)工資,然后再根據(jù)發(fā)的工資%2B服務(wù)費開

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快賬用戶3171 追問 2023-10-20 14:36

我們這邊都是先付款再開票,月初就給我們付款了,我們也開票了,后面才發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:41

這個不符合開票的流程哈,業(yè)務(wù)都還沒完成,不能先開票的,

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快賬用戶3171 追問 2023-10-20 14:44

對方要求先開票

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:45

先開也只能開預(yù)收款,不征稅的。

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快賬用戶3171 追問 2023-10-20 14:46

對方就是要發(fā)票,票已經(jīng)開了,怎么還是預(yù)收呢?還是賬上要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:47

現(xiàn)在正常處理就是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅? 發(fā)票上的稅金

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快賬用戶3171 追問 2023-10-20 14:48

那后面我們發(fā)工資,會小于8千,這個又要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:51

發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資等 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)/應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本-工資等

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:56

你好,按下邊這個案例: 小規(guī)模提供勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅,含稅銷售額80,000.00元,支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用6萬元時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,則: 1、確認(rèn)收入時會計處理 借:銀行存款 80,000.00 貸:營業(yè)收入 76,190.48 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 3,809.52 2、支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2,857.14 主營業(yè)務(wù)成本 57,142.86 貸:銀行存款 60,000.00

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快賬用戶3171 追問 2023-10-20 14:59

這個分錄我會,就是我們先開票后面再發(fā)工資,上面寫的,工資6萬,我們實際發(fā)的會小于6萬,這個有什么風(fēng)險,或是要怎么處理,正常我們都是先干活,對方給我們錢,再開票,但我們有些客戶就是要先開票

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:03

一樣的操作方式,申報稅時按真實發(fā)生的成本差額交稅

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快賬用戶3171 追問 2023-10-20 15:10

像老師舉的例,我們工資實發(fā)5。7萬,發(fā)票我們已經(jīng)開了,差額6萬,那這個要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:14

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這部就是實發(fā)的工資,申報增值稅時扣除實發(fā)的就行

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快賬用戶3171 追問 2023-10-20 15:18

那發(fā)票還要得新開嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:21

發(fā)票就是原來的那個發(fā)票,按收到款和適用的稅率計算增值稅,不是發(fā)票上的稅金

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2023-10-20
差額開票就是輸入總額8萬,差額填8萬,就是
2023-02-17
同學(xué)你好 1.2.5萬的工資:在大多數(shù)情況下,工資收入不需要開具發(fā)票或稅收編碼。您的公司應(yīng)與員工簽訂勞動合同并按照當(dāng)?shù)囟愂辗ㄒ?guī)進(jìn)行稅務(wù)申報。 2.5千的管理費:這可能需要在您的公司與付款方之間簽訂合同并開具發(fā)票。根據(jù)您的情況描述,這應(yīng)該是勞務(wù)派遣服務(wù)收入,稅收編碼可能為“其他提供勞務(wù)收入”(編碼可能會因國家或地區(qū)的不同而有所差異)。
2023-10-10
直接選差額開票的功能,總價30000,差額扣除2.5萬
2023-10-08
你好,這個借銀行存款貸其他應(yīng)付款-工資/社保,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
2025-04-17
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