可計入銷售費用-推廣費
我們是一家技術服務、人力外包公司,和甲方簽訂了工資代付合同(即甲方員工的勞動關系等都在我們公司),現(xiàn)在甲方需要我方給他們代采購一批電腦手機等,我方開給他們的發(fā)票內容是電腦手機等(13%稅率),那現(xiàn)在我們在京東上采購,收到貨以及發(fā)票該怎么記賬,會計分錄怎么做
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 是不是本質上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
我們公司外購了一批手機,平板電腦等,要獎勵給進貨前三的經(jīng)銷商。這批費用該怎么入賬呢
你好老師,我們是物流運輸有限公司,購進一批貨物然后我們自己運輸 庫存商品已經(jīng)入賬了 運費也已經(jīng)結清了 但是庫存商品余額還在 這個怎么平呢 我們應該是同樣價格銷售出去了 中間沒賺利潤
公司是電器批發(fā)零售公司門店商家從我們這拿貨然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底來結算之前代銷商品提貨的錢。有的商家微信發(fā)給我們老板微信 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。為什么退給門店商家的客戶刷pos機器到我們公司的貨款要扣除0.13銷項稅,本來就應該我們交稅,也要扣除刷卡手續(xù)費我到現(xiàn)在都沒理解老板為什么說是代銷模式
十月一假期稅務局系統(tǒng)開放么?能正常開發(fā)票嗎?
多家小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅一直出現(xiàn)這個頁面,這是什么情況?
老師,WPS ,多人編輯文檔當某個人在篩選選擇時,是不是所有的人都會顯示在篩選的頁面,你是說個性是個的頁面不影響各自的操作。在線求知道
老師是有新政策不允許把免稅的做營業(yè)外收入么那怎么行那怎么做賬呢
@董孝彬老師,三季度所得稅報表這塊是填1-9累計數(shù)么?
老師。我什么都不會,我自家開了個公司,但是我想學一下怎么做賬,要先從哪里學
繳納9月份當月保險(企業(yè)承擔部分)需要怎么寫記賬憑證,不用計提吧
因個人請假超兩個月,公司決定公司承擔的社保,由個人自己承擔,員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計入營業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計提,但是有三個實習生的工資未計提,在9月報銷付款,需要補計提嗎
這個是屬于企業(yè)所得稅匯算清繳時準予按照銷售額15%扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費么
是屬于企業(yè)所得稅匯算清繳時準予按照銷售額15%扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費。