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老師先進制造業(yè)增值稅加計抵減,我這邊沒有設置應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這2個科目,我下面這個憑證這么做可以嗎

老師先進制造業(yè)增值稅加計抵減,我這邊沒有設置應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這2個科目,我下面這個憑證這么做可以嗎
2023-10-20 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-20 13:53

哦,你是當月繳納當月的嗎?如果不是的話,把這個已交稅金改成未交增值稅。

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快賬用戶6970 追問 2023-10-20 13:55

已交稅金是第二個月扣款的時候用到,我這邊沒設置未交增值稅這個科目,想到明年1月份的時候把科目重新設置一下,把未交增值稅這個科目家進去,已交稅金科目就不核算

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齊紅老師 解答 2023-10-20 13:58

改不了的話,你可以不用改

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快賬用戶6970 追問 2023-10-20 15:11

上面這樣做分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:12

可以的,可以的,可以的。

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哦,你是當月繳納當月的嗎?如果不是的話,把這個已交稅金改成未交增值稅。
2023-10-20
你好,貸營業(yè)外收入 可以的,可以這么做的
2024-06-20
您好,還是第2個吧,一般記入其他收益的 (13)增值稅加計抵減政策的會計核算 ①不影響進項稅額。 ②在實際繳納增值稅時的賬務處理: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(按實際納稅金額) 其他收益(按加計抵減的金額)
2023-10-28
你好是的,你說的沒錯,和應交增值稅的其他子目一樣先轉到轉出未交增值稅,再轉到未交增值稅
2021-07-24
你好 ; 是的 。 平常做的這兩個科目 。 應交稅費—應交增值稅—年初未交增值稅這個科目 應該是會計人員自己自創(chuàng)的明細 ; 這個 稅務上沒有這個的
2022-01-10
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