你需要申報(bào)完增值稅反寫(xiě)。
老師您好,電子稅務(wù)局增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)擊上面的申報(bào)選項(xiàng),是不是屬于一鍵零申報(bào)。以前零申報(bào)我都是先保存下銷(xiāo)項(xiàng)、再保存進(jìn)項(xiàng)、然后主表,今天沒(méi)注意點(diǎn)了上面申報(bào)選項(xiàng),直接就顯示申報(bào)成功了。不能確認(rèn)所以咨詢(xún)老師,謝謝
老師,增值稅未申報(bào)或未比對(duì)怎么解決,我先用ukey做的上報(bào)匯總,然后再電子稅務(wù)局里面依次申報(bào)各項(xiàng)稅的,但是現(xiàn)在反寫(xiě)監(jiān)控不起來(lái)了,一點(diǎn)就跳出來(lái)這個(gè) 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
老師:請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體工商戶(hù),上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了,現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說(shuō)未抄稅,去抄稅匯總成功了,就是反寫(xiě)又說(shuō)未申報(bào),問(wèn)稅盤(pán)老師他說(shuō)重新申報(bào),如果我現(xiàn)在去把申報(bào)增值稅作廢了,重新申報(bào),會(huì)不會(huì)在交稅。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶(hù)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶(hù)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶(hù)注銷(xiāo)了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷(xiāo)售公司,發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售發(fā)票都是開(kāi)給個(gè)人的,合理嗎
老師,買(mǎi)房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來(lái)后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門(mén)合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下,我收到成本票專(zhuān)票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒(méi)有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
報(bào)完了增值稅,回來(lái)再翻寫(xiě)就行。
那我現(xiàn)在已經(jīng)匯總成功,可以直接拔盤(pán)了嗎?還是說(shuō)得一直插在那里,等到我報(bào)完稅回來(lái)點(diǎn)擊"反寫(xiě)監(jiān)控“后,才能拔卡?
拔了就可以的,你再去申報(bào)增值稅。