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老師,請問“增值稅增量留抵稅額退稅”是針對哪方面的,我們公司成立之初是準(zhǔn)備做出口的,所以定義為一般納稅人,收到的發(fā)票基本上都是增值稅進項發(fā)票,后來因為政策影響,我們沒辦法直接出口了,收到的進項發(fā)票符合這個留抵退稅的規(guī)定么,謝謝

2023-10-20 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-20 11:48

你好? 根據(jù)《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)和《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確部分先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2019年第84號)的規(guī)定,增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。

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快賬用戶1767 追問 2023-10-20 11:51

謝謝,這個留抵稅額不是統(tǒng)指收到的進項發(fā)票無法抵扣的部分吧

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齊紅老師 解答 2023-10-20 12:01

不是的,不是統(tǒng)計無法抵扣的。是抵扣不了留底的。沒有抵扣完的。

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快賬用戶1767 追問 2023-10-20 14:20

意思就是之前已經(jīng)抵扣過了沒有抵扣完的,不是我現(xiàn)在收到的增值稅進項發(fā)票,因為沒有產(chǎn)生銷售,沒法抵扣的這部分是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:24

就是沒有抵扣完的留底的,這叫進項稅額留底。

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快賬用戶1767 追問 2023-10-20 14:26

那我現(xiàn)在收到的增值稅進項發(fā)票,因為沒有銷售,沒法進行抵扣,要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:29

你可以勾選認(rèn)證留底,你自己選擇就行。

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快賬用戶1767 追問 2023-10-20 14:31

現(xiàn)在是不是對于進項發(fā)票沒有時間規(guī)定多久要認(rèn)證抵扣了,這樣我們以后有銷售了以后取得銷項發(fā)票再進行抵扣就行

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:33

你好 沒有了 按自己需要處理?

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你好? 根據(jù)《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)和《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確部分先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2019年第84號)的規(guī)定,增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。
2023-10-20
同學(xué)你好 收到的是專票就可以勾選抵扣的
2021-09-14
你好,請問材料發(fā)票和油費是和次批出口退稅貨物相關(guān)的嗎?如果不是,是不允許在次批出口退稅時計算退稅
2025-02-20
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
補開給你們的你按照實際的業(yè)務(wù)做賬就可以了,進項做留抵就可以了
2020-08-05
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