你進項轉出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應鏈系統(tǒng)下的單,所以供應商的送貨單也是番茄,可是供應商又按照自己內部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務,我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務,那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎應該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領導讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
國際物流行業(yè),正常銷項開票是9%,退稅率在哪里查詢
物流沒有退稅 借主營業(yè)務成本 貸應交稅費,應交增值稅,進項轉出 做這一個, 然后你的進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅就可以了
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務成本/管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。 等勾選認證以后,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 因為銷項為0所以進項也不能抵扣,做進項稅額轉出 借:主營業(yè)務成本/管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進項稅額轉出科目掛著?需要怎么處理?
這次分錄對了嘛?哪里不對請指正
等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 這個沒看懂 什么意思
我們會收到類似差旅費的專票,入賬的時候是價稅分離入賬的,也要做進項轉出處理,做完進項轉出處理以后在貸方掛著。1.以上表述對嗎?2.我們的銷項是0,主營業(yè)務成本對應的進項稅額會退稅吧?3.那么費用類的對應的進項稅額可以申請退稅嗎?
費用類的對應的進項稅額就比如說差旅費專票上的稅額
有對應的內銷嗎?如果只有外銷,沒有內銷的抵扣不了, 以上表述對嗎? 2.我們的銷項是0,主營業(yè)務成本對應的進項稅額會退稅吧? 不退啊 你們沒有退稅 你出口貨物的可以 3.那么費用類的對應的進項稅額可以申請退稅嗎? 不能