你好,這個(gè)是需要做賬嗎?
某中外合資家電企業(yè),共有在冊(cè)職工150人,資產(chǎn)4000萬(wàn)元。2015年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入4000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅240萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)10萬(wàn)元);(4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù));試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。(8分)
某中外合資家電企業(yè),共有在冊(cè)職工150人,資產(chǎn)4000萬(wàn)元。2015年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入4000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅240萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)10萬(wàn)元);(4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù));試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。(8分)
某家電生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè),2018年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)830萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅150萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)450萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元。(2)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元)。(3)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算。(1)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額。(3)對(duì)外捐贈(zèng)的納稅調(diào)整額。(4)研發(fā)費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(5)三項(xiàng)費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(6)稅收滯納金的納稅調(diào)整額。(7)該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(8)年終匯算清繳實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅。4、有一中國(guó)公民王某,2019年10月取得收入如下:
1、某中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)2016年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅150萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)其間費(fèi)用中廣告費(fèi)825萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元;(3)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元;(4)為在建廠房專(zhuān)門(mén)借款發(fā)生的利息支出20萬(wàn)元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,廠房仍處于在建狀態(tài);(5)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)6萬(wàn)元);(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;(7)支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元;(8)職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元;(9)國(guó)債利息收入12萬(wàn)元。已知:該企業(yè)使用所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅稅額。這道題的利潤(rùn)總額是怎么算,那個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)是利潤(rùn)總額嗎,預(yù)繳的所得稅在計(jì)算過(guò)程中不加也不減,最后在全年應(yīng)納所得稅稅額后減去嗎?
某企業(yè),共有在冊(cè)職工155人,資產(chǎn)6500萬(wàn)元。2019年銷(xiāo)售貨物取得不含稅收入3000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅144萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)問(wèn)題。(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)500萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元。(2)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)組織向貧困地區(qū)捐款50萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)5萬(wàn)元)。(3)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額950萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù)),支出職工福利費(fèi)80萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。(4)去年發(fā)生的虧損為62萬(wàn)元。試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
老師你好,我想問(wèn)一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開(kāi)做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問(wèn)一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷(xiāo)售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤(pán)要交增值稅嗎
考一門(mén)中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開(kāi)始還來(lái)得及嗎,聽(tīng)課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專(zhuān)票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?