你好,這個(gè)是需要做賬嗎?

某中外合資家電企業(yè),共有在冊(cè)職工150人,資產(chǎn)4000萬(wàn)元。2015年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入4000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅240萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)10萬(wàn)元);(4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù));試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。(8分)
某中外合資家電企業(yè),共有在冊(cè)職工150人,資產(chǎn)4000萬(wàn)元。2015年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入4000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅240萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)10萬(wàn)元);(4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù));試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。(8分)
某家電生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè),2018年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)830萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅150萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)450萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元。(2)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元)。(3)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算。(1)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額。(3)對(duì)外捐贈(zèng)的納稅調(diào)整額。(4)研發(fā)費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(5)三項(xiàng)費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(6)稅收滯納金的納稅調(diào)整額。(7)該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(8)年終匯算清繳實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅。4、有一中國(guó)公民王某,2019年10月取得收入如下:
1、某中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)2016年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅150萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)其間費(fèi)用中廣告費(fèi)825萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元;(3)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元;(4)為在建廠房專(zhuān)門(mén)借款發(fā)生的利息支出20萬(wàn)元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,廠房仍處于在建狀態(tài);(5)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)6萬(wàn)元);(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;(7)支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元;(8)職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元;(9)國(guó)債利息收入12萬(wàn)元。已知:該企業(yè)使用所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅稅額。這道題的利潤(rùn)總額是怎么算,那個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)是利潤(rùn)總額嗎,預(yù)繳的所得稅在計(jì)算過(guò)程中不加也不減,最后在全年應(yīng)納所得稅稅額后減去嗎?
某企業(yè),共有在冊(cè)職工155人,資產(chǎn)6500萬(wàn)元。2019年銷(xiāo)售貨物取得不含稅收入3000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅144萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)問(wèn)題。(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)500萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元。(2)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)組織向貧困地區(qū)捐款50萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)5萬(wàn)元)。(3)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額950萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù)),支出職工福利費(fèi)80萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。(4)去年發(fā)生的虧損為62萬(wàn)元。試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
1、境內(nèi)支出憑證要求:對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為單位的,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以?xún)?nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開(kāi)。因特殊原因無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷(xiāo)售手機(jī)這類(lèi)業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開(kāi)增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開(kāi)票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢(qián)了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,怎么要作廢重開(kāi)。
老師好,客戶(hù)要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒(méi)做過(guò),請(qǐng)問(wèn)是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷(xiāo)也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶(hù)上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來(lái)嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車(chē)船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營(yíng)業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39

