你好,你看下你發(fā)票開的發(fā)票上面的不含稅金額來(lái)填寫,如果是無(wú)票收入的,按照1%
小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬(wàn)銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?
小規(guī)模即便是減征2%,請(qǐng)問申報(bào)表主表欄次1,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該按3%填還是按1%填
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說(shuō)法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問C是為什么錯(cuò)了?
我5萬(wàn)元凈工費(fèi),公司讓我開普票,我找別人代開,我應(yīng)收公司多少錢?人家代開我給人家付多少?
請(qǐng)宋生老師回答 我公司正常開發(fā)票,每月開8-9張發(fā)票總 額在二十多萬(wàn),昨天到了一筆錢29.4萬(wàn),我開一張29.4萬(wàn)的發(fā)票,稅務(wù)那邊會(huì)提示嗎?
老師這份內(nèi)容如何開票稅率是多少的,項(xiàng)目名稱要怎么填
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系公式
合同寫的是水暖電砌磚支模承打混凝土包合同,我開票項(xiàng)目名稱寫,建筑服務(wù)水暖安轉(zhuǎn)可以嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件的重合分類和不是重分類什么區(qū)別
老師好,請(qǐng)問下,一個(gè)員工8月19日開始來(lái)公司上班,當(dāng)時(shí)說(shuō)好包括社保一個(gè)月是4000元,那這個(gè)月的工資應(yīng)該怎么計(jì)算
請(qǐng)問老師,利潤(rùn)查過(guò)300是全部按25%算,還是300以內(nèi)按5個(gè)點(diǎn),超過(guò)部分按25算
電商,若按提現(xiàn)的報(bào)收入,我就好奇了,怎么知道提現(xiàn)的是哪些確認(rèn)收貨的收入的,這樣沒有貨物明細(xì)?。坑虚_網(wǎng)店實(shí)操過(guò)后臺(tái)的老師,能解決問題的,麻煩說(shuō)下謝謝。
公司出售二手汽車,價(jià)格143萬(wàn),但是對(duì)方就代開了50萬(wàn)的發(fā)票,怎么處理
如果欄次1我按3%填寫的收入,再在下面減征的地方填寫2%。實(shí)際應(yīng)繳的地方填1%可以嗎?老師,我做賬的時(shí)候都是按3個(gè)點(diǎn)做的,季末把減免的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,比如含稅銷售額是561586。所以申報(bào)表不含稅銷售處我填的是545229.13,本期應(yīng)納稅額是16356.87。請(qǐng)問應(yīng)納稅額減征嗯填多少,實(shí)際應(yīng)納稅額填多少。
可以的,561586/1.03,這個(gè)是第一行和第三行里面。
第一行的金額*2%,這個(gè)就是減免的應(yīng)納稅減征額 最后應(yīng)交稅款是561586/1.03乘以1%
感謝老師的回答。每次郭老師的回答都讓我很滿意。因?yàn)榭吹接腥苏f(shuō)申報(bào)表第一欄直接按1個(gè)點(diǎn)填寫收入,那我按3個(gè)點(diǎn)做的賬還有結(jié)轉(zhuǎn)的2個(gè)點(diǎn)到時(shí)候感覺就有點(diǎn)亂了,填上去可能數(shù)據(jù)對(duì)不上。這樣我的財(cái)報(bào)收入額和納稅申報(bào)本年累計(jì)金額就一致的,減免的金額也和營(yíng)業(yè)外收入對(duì)的上
可以的,可以這么做的。
我一直以為一個(gè)點(diǎn)可以直接用含稅收入/1.01*0.01。而不是含稅收入/1.03*0.01
所以本次申報(bào)時(shí)我實(shí)際應(yīng)納稅額填的5560.28??偢杏X哪里不對(duì)。因?yàn)?560.28*3不等于16356.8尷尬
你好,你不是不開發(fā)票,不開發(fā)票可以按照3%的呀。
如果我偶爾會(huì)開個(gè)幾百塊的發(fā)票。而且我也知道我全年銷售額會(huì)超過(guò)120。那我開票在選稅率的時(shí)候可以選3%不按1%開嗎
可以的,可以這么做的。