你好,你看下你發(fā)票開的發(fā)票上面的不含稅金額來填寫,如果是無票收入的,按照1%

小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請問填增值稅申報(bào)表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
請問老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?
小規(guī)模即便是減征2%,請問申報(bào)表主表欄次1,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該按3%填還是按1%填
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯(cuò)了?
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個(gè)月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時(shí)候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計(jì)要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個(gè)月扣員工一餐5元,這個(gè)怎么做賬,要報(bào)個(gè)稅嗎


如果欄次1我按3%填寫的收入,再在下面減征的地方填寫2%。實(shí)際應(yīng)繳的地方填1%可以嗎?老師,我做賬的時(shí)候都是按3個(gè)點(diǎn)做的,季末把減免的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,比如含稅銷售額是561586。所以申報(bào)表不含稅銷售處我填的是545229.13,本期應(yīng)納稅額是16356.87。請問應(yīng)納稅額減征嗯填多少,實(shí)際應(yīng)納稅額填多少。
可以的,561586/1.03,這個(gè)是第一行和第三行里面。
第一行的金額*2%,這個(gè)就是減免的應(yīng)納稅減征額 最后應(yīng)交稅款是561586/1.03乘以1%
感謝老師的回答。每次郭老師的回答都讓我很滿意。因?yàn)榭吹接腥苏f申報(bào)表第一欄直接按1個(gè)點(diǎn)填寫收入,那我按3個(gè)點(diǎn)做的賬還有結(jié)轉(zhuǎn)的2個(gè)點(diǎn)到時(shí)候感覺就有點(diǎn)亂了,填上去可能數(shù)據(jù)對不上。這樣我的財(cái)報(bào)收入額和納稅申報(bào)本年累計(jì)金額就一致的,減免的金額也和營業(yè)外收入對的上
可以的,可以這么做的。
我一直以為一個(gè)點(diǎn)可以直接用含稅收入/1.01*0.01。而不是含稅收入/1.03*0.01
所以本次申報(bào)時(shí)我實(shí)際應(yīng)納稅額填的5560.28??偢杏X哪里不對。因?yàn)?560.28*3不等于16356.8尷尬
你好,你不是不開發(fā)票,不開發(fā)票可以按照3%的呀。
如果我偶爾會開個(gè)幾百塊的發(fā)票。而且我也知道我全年銷售額會超過120。那我開票在選稅率的時(shí)候可以選3%不按1%開嗎
可以的,可以這么做的。