你好,你看下你發(fā)票開的發(fā)票上面的不含稅金額來填寫,如果是無票收入的,按照1%
小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?
小規(guī)模即便是減征2%,請(qǐng)問申報(bào)表主表欄次1,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該按3%填還是按1%填
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問C是為什么錯(cuò)了?
租賃鋪?zhàn)?,上一家公司剛剛裝修好的,因?yàn)樯獠缓茫覀冎苯幼赓U過來,需要支付裝修補(bǔ)償款,怎么入賬,需要上家企業(yè)開具發(fā)票嗎
老師,我這個(gè)4月利潤(rùn)表,5月利潤(rùn)表,6月的還沒有做賬,第二季度的這個(gè)利潤(rùn)表好像不對(duì)呀,我要怎么查呢
公司股東想變更,需要交稅嗎?
請(qǐng)問 北京沒有車牌號(hào) 怎么申請(qǐng)買車?是租還是怎么的?
老師,你好,其他公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么入賬,還要不要做個(gè)稅代扣代繳呢
公司股東變更,需要交稅嗎?
公司裝修好鋪?zhàn)樱驗(yàn)樯獠缓?,轉(zhuǎn)讓部分鋪?zhàn)?,收回裝修補(bǔ)償款,需要開發(fā)票嗎,如果需要,開什么項(xiàng)目
幫我看一下建筑企業(yè)這個(gè)跨地區(qū)怎么計(jì)算的稅
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
如果欄次1我按3%填寫的收入,再在下面減征的地方填寫2%。實(shí)際應(yīng)繳的地方填1%可以嗎?老師,我做賬的時(shí)候都是按3個(gè)點(diǎn)做的,季末把減免的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,比如含稅銷售額是561586。所以申報(bào)表不含稅銷售處我填的是545229.13,本期應(yīng)納稅額是16356.87。請(qǐng)問應(yīng)納稅額減征嗯填多少,實(shí)際應(yīng)納稅額填多少。
可以的,561586/1.03,這個(gè)是第一行和第三行里面。
第一行的金額*2%,這個(gè)就是減免的應(yīng)納稅減征額 最后應(yīng)交稅款是561586/1.03乘以1%
感謝老師的回答。每次郭老師的回答都讓我很滿意。因?yàn)榭吹接腥苏f申報(bào)表第一欄直接按1個(gè)點(diǎn)填寫收入,那我按3個(gè)點(diǎn)做的賬還有結(jié)轉(zhuǎn)的2個(gè)點(diǎn)到時(shí)候感覺就有點(diǎn)亂了,填上去可能數(shù)據(jù)對(duì)不上。這樣我的財(cái)報(bào)收入額和納稅申報(bào)本年累計(jì)金額就一致的,減免的金額也和營(yíng)業(yè)外收入對(duì)的上
可以的,可以這么做的。
我一直以為一個(gè)點(diǎn)可以直接用含稅收入/1.01*0.01。而不是含稅收入/1.03*0.01
所以本次申報(bào)時(shí)我實(shí)際應(yīng)納稅額填的5560.28。總感覺哪里不對(duì)。因?yàn)?560.28*3不等于16356.8尷尬
你好,你不是不開發(fā)票,不開發(fā)票可以按照3%的呀。
如果我偶爾會(huì)開個(gè)幾百塊的發(fā)票。而且我也知道我全年銷售額會(huì)超過120。那我開票在選稅率的時(shí)候可以選3%不按1%開嗎
可以的,可以這么做的。