你好,是什么原因,導(dǎo)致需要計提這些費用呢??
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費 貸:預(yù)付賬款—房租費?
老師好,請問我3月份暫估了100萬的成本,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000000 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 4月收到50萬的成本票,以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 500000 借:工程施工-工費500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費500000 2)4月初全部紅沖3月暫估的100萬,然后根據(jù)收回的發(fā)票正常入賬,4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 1000000 借:工程施工-工費500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費500000 3)直接從暫估的應(yīng)付賬款-勞務(wù)中沖減,直到?jīng)_減完 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司500000
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
老師,你好,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計。我公司用公賬付尿素款12000元。用公賬付車輛檢測費3200元。這兩個分錄是這樣做嗎? 摘要:付尿素款′ 借:應(yīng)付賬款12000 貸:銀行存款12000 借:主營業(yè)務(wù)成本一尿素12000 貸:應(yīng)付賬款12000 摘要:付檢測費 借:應(yīng)付賬款3200 貸:銀行存款3200 借:主營業(yè)務(wù)成本3200 貸:應(yīng)付賬款3200
老師您好,我在公司負責(zé)成本核算,請問下做賬的時候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款
老師公司買車的時候花16萬買的車牌 計入什么費用啊
賣卡車的汽車公司,把車子運回公司。運輸費要計入每臺卡車嗎
老師,你好,企業(yè)股東要轉(zhuǎn)投資款到對公賬戶,會計這邊需要做些什么呢
南通市醫(yī)療保險基金管理中心打款進公司3000多,這是醫(yī)保返還嗎
老師 我們在網(wǎng)上買了30多元的物料 因為我們有兩個關(guān)聯(lián)企業(yè) 只能綁定一個企業(yè)稅號 所以其中一個企業(yè)對方開具的發(fā)票沒有稅號 這個會不會有影響 我們該怎么處理?
老師,請問個人代開發(fā)票,一年可以開多少呢
我們公司在抖音開了一個小店,一個抖音個人在2023年買了一個產(chǎn)品,現(xiàn)在聯(lián)系我們客服說要開發(fā)票,我們能給他開嗎?當(dāng)時是個人買的,現(xiàn)在要我們給一個公司抬頭開,這樣行嗎
自己公司燃料油給自己公司的船加油,我可以視同銷售么?
老師請問一下,長投這章后續(xù)計量中,資產(chǎn)公允價有增值的要重新調(diào)整長投,那如果貶值的就不用重新調(diào)整嗎
您好~想咨詢下:這兩種費用發(fā)票,是可以報銷入賬,但不能進項抵扣?
都是上月未付款,到次月付款,或者某次月一次付前幾月
你好,費用已經(jīng)發(fā)生,只是沒有支付,按權(quán)責(zé)發(fā)生制就需要做費用發(fā)生分錄的?
就是計提費用對嗎?
我看了上個月一筆計提洗滌費的分錄,根據(jù)原始憑證多計提了費用,我需要在這個月沖銷多計提的主營業(yè)務(wù)成本嗎?
可是它不是借費用,是借主營業(yè)務(wù)成本
你好 1,是費用發(fā)生,沒有支付,就需要做正常的費用分錄 2,根據(jù)原始憑證多計提了費用,那就需要沖銷多計提的才是 3,如果是應(yīng)當(dāng)計入費用,錯誤的計入了主營業(yè)務(wù)成本,就需要沖銷錯誤的,然后做正確的處理?
是酒店行業(yè),它都是放到主營業(yè)務(wù)成本,沒有放到費用,成本和費用是不是差不多?都可以影響損益是嗎?
你好,不是差不多 成本與取得收入有關(guān)。而費用與取得收入沒有什么必然關(guān)系。 都是影響損益
計提也是可以借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款是吧?
你好,如果是成本支出,沒有付款,是可以這樣的
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利