你好, 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
國稅代開專用發(fā)票,發(fā)票錯(cuò)誤,紅沖重新開具,紅沖時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再次收到專用發(fā)票時(shí),需要進(jìn)項(xiàng)稅額再次計(jì)入么?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
專票退貨的時(shí)候,是直接紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
發(fā)票沖紅進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
企業(yè)退貨,發(fā)生專票沖紅,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
商貿(mào)企業(yè),采購的商品發(fā)生了退貨,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,怎么做會(huì)計(jì)分錄
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這科目里的余額再怎么做
還有就是我們是購買方,退貨借方怎么能是庫存商品呢?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入庫存商品
貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 未來繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸銀行存款 這樣這個(gè)科目就是平的了
那存貨退回的分錄怎么做?
退回的話 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
也就是說,單純轉(zhuǎn)出,就是您第一次寫的分錄,如果是連貨一起退了,就是最后這個(gè)分錄,這樣理解對嗎
是的,你理解的很對的
好的,謝謝
不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息,別熬太晚