您好,這個老板厲害的,他可能是問過人家的,不交稅有風(fēng)險啊,稅務(wù)低于當(dāng)?shù)赝衅骄降脑捰卸悇?wù)風(fēng)險,可能 要被查賬的
老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計算嗎?比如說我有挺多進(jìn)項發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進(jìn)項,就一點差額交稅
老師,我有個工作上的問題不懂,我新入職的公司他們成立不到一年,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾百萬余額,但是我們每個月都有控制稅負(fù),增值稅交一兩萬,當(dāng)月認(rèn)證多少就抵扣多少。我要怎么沖掉這筆賬
老師,我們公司去年成立的,目前業(yè)務(wù)不太多,每月開出發(fā)票金額也不大,每月大概幾萬塊,老板開進(jìn)來一張60萬的進(jìn)項,進(jìn)項不能部分抵扣,那是不是未來幾個月都有留抵,不能交稅
老師,我們是成立沒多久的企業(yè),廠房是自建的,目前有200多萬的進(jìn)項稅額未抵扣,我們每個月大概有45萬左右的銷項,老板說每個月按1.6的稅負(fù)來交稅。我有個問題,可以全額抵扣不交稅嗎?
老師,請問一下我們公司4月買了幾臺車有30多萬進(jìn)項稅額,但是4月只有5萬左右銷項稅額,但是外賬在申報的時候把30多萬進(jìn)項稅額全部抵扣勾選了,這個對我們后續(xù)有沒有影響呢?
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報這一條呢?
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進(jìn)項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報還是按全年填報
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更省?
就是說有進(jìn)項抵扣也不能不交稅
您好,可以不交增值稅,但有查賬風(fēng)險,老板自己清楚的,我們可以有一些收入隱藏了,經(jīng)不起查的
明白了,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
老師,原材料占比是不是原材料金額除以庫存商品金額
您好,不是哦,原材料占比一般是原材料占產(chǎn)品成本比例,也就是料 工費的料占產(chǎn)品成本比例
老師,庫存商品我是指本期的產(chǎn)成品
您好,那就是對的呢,就是料 占 產(chǎn)成品的比例