您好,這個(gè)之前做成本了嗎
我們是供應(yīng)商 比方說發(fā)了一千萬的貨給客戶 客戶按銷售給我們回款 剩下的沒賣掉的退回給我們 上個(gè)月按銷售回款給我們是一百萬 但是需要扣掉費(fèi)用: 會(huì)員開發(fā)服務(wù)費(fèi) 進(jìn)貨額的1.5% 是150000元 業(yè)務(wù)協(xié)作平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 進(jìn)貨額的0.5% 是50000元 會(huì)員積分費(fèi)用 銷售額的0.5% 是5000元 支付服務(wù)費(fèi) 銷售額的0.5% 是5000元 會(huì)員促銷活動(dòng)費(fèi) 按每檔活動(dòng)銷售占比 是40000元 日常黑金營銷 會(huì)員買鞋返點(diǎn)2%(每月28號(hào)會(huì)員日返5%) 是10000元 實(shí)際回款74萬元 我想問一下如果要算這些費(fèi)用總共占了多少個(gè)點(diǎn)怎么算,因?yàn)槊宽?xiàng)費(fèi)用扣費(fèi)的基數(shù)都不一樣(有按進(jìn)貨額扣有按銷售額扣)。
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。這個(gè)分錄怎么寫呢
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。您好這個(gè)分錄怎么寫
請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。
141.單選題(2分)一、某服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月份有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售給連鎖專賣店批服裝,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款340萬元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用6萬元(不含稅),取得貨運(yùn)公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)向消費(fèi)者個(gè)人銷售服裝,取得含稅銷售額135.6萬元。(3)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)款120萬元、增值稅15.6萬元;支付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)4.24萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.24。(4)將自產(chǎn)的一批新面料服裝無償捐贈(zèng)給某單位,成本價(jià)50萬元,該產(chǎn)品暫無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。(5)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品批用于節(jié)日營銷活動(dòng),支付收購款10萬元;支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)0.2萬元,取得增值稅普通發(fā)票;當(dāng)月下旬企業(yè)將購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給職工作福利。(6)沒收逾期未退包裝物押金收入3.39萬元。(7)進(jìn)口面料一批,支付給國外的買價(jià)40萬元,到達(dá)我國海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)8萬元,保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。該貨物的關(guān)稅稅率為5%,已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的進(jìn)口增
請(qǐng)問,給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會(huì)扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個(gè)人所得稅47萬,需要繳納多少?
老師,這個(gè)原單價(jià)是多少?。?/p>
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開票員,怎么新增?
請(qǐng)教,我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬,未完工,但對(duì)應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬了,那么再確認(rèn)收入300萬的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個(gè)人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問下個(gè)體戶是不是不用報(bào)個(gè)稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡易計(jì)稅收到對(duì)方開的3個(gè)點(diǎn)的專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
木材行業(yè),找商販買進(jìn)來再賣出去,小規(guī)模的開出去稅率多少?還是免稅?
做了。是售后問題
那這樣的話,你們就是? 借方? 主營業(yè)務(wù)成本 5? ?其他應(yīng)收款10? 貸方 沖減收入