事業(yè)單位: 借:長(zhǎng)期投資——股權(quán)投資 貸:銀行存款 公司: 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款——事業(yè)單位 對(duì)于固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的問(wèn)題,假設(shè)公司采用直線法計(jì)提折舊,年限為N年,殘值為0。則記賬方式如下1: 借:管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊——固定資產(chǎn)
老師我想問(wèn)一下,我所在的單位為農(nóng)業(yè)企業(yè),種植苗木,果樹(shù)等,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)土地時(shí)的地上附屬物有房屋和棚子,企業(yè)已經(jīng)記入固定資產(chǎn),但是企業(yè)沒(méi)有用,一直閑置著,計(jì)提折舊應(yīng)該記入什么科目?還有企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的觀景石計(jì)提折舊記入什么科目?求教
固定資產(chǎn)核算應(yīng)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)有在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,然后固定資產(chǎn)是有形資產(chǎn),使用壽命超過(guò)一年,是為生產(chǎn)商品提供勞務(wù)出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的,然后固定資產(chǎn)是增加記借減少記貸,固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類與固定資產(chǎn)借貸方向相反,借方表示費(fèi)用支出,貸方表示收入余額在當(dāng)發(fā)生費(fèi)用時(shí)在借方收入時(shí)在貸方,購(gòu)入不需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí)借記固定資產(chǎn),購(gòu)入需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí)借記在建工程,一般納稅人是固定資產(chǎn)不包含應(yīng)交稅費(fèi),小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)包含應(yīng)交稅費(fèi),已經(jīng)提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地和持有代售的固定資產(chǎn)這些企業(yè)不能對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提下月開(kāi)始記提,
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,2020年1月1號(hào),買(mǎi)了一輛車(chē),120萬(wàn)原值,使用期限120個(gè)月,每個(gè)月攤折舊一萬(wàn),現(xiàn)在折了19個(gè)月,斷了,又想起來(lái)之后,想要重新計(jì)提折舊,這樣咋處理?這個(gè)固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬(wàn),一直沒(méi)有折舊,折舊是從財(cái)務(wù)賬折的,就是會(huì)計(jì)科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計(jì)提折舊 怎么處理
#提問(wèn)# 老師,我們公司租了一處廠房,租期為3年,22年9月底到期,21年前都是直接費(fèi)用化的,22年開(kāi)始調(diào)整了記賬方式,用的新科目有 使用權(quán)資產(chǎn)~融資租入固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊科目 負(fù)債有租賃負(fù)債~未確認(rèn)融資費(fèi)用 和租賃負(fù)債款~租金負(fù)債款等科目,現(xiàn)在已經(jīng)到期了,但是我使用權(quán)資產(chǎn)~融資租入固定資產(chǎn)還有余額,我需要怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)成0呢?
我司購(gòu)入的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)都是用于建設(shè),都記在“在建工程”科目,現(xiàn)在拿到了第一批建設(shè)補(bǔ)貼了,要從“在建工程”轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”,請(qǐng)問(wèn)1.怎么做分錄2.計(jì)提折舊是從下月開(kāi)始提第一個(gè)月,還是從固定資產(chǎn)購(gòu)入的那天開(kāi)始補(bǔ)提?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
房屋使用是從2016年開(kāi)始使用,那折舊也要從2016年開(kāi)始計(jì)算折舊,這幾年沒(méi)折舊過(guò),也是借管理費(fèi)用嗎?之前年度的折舊也可以記在管理費(fèi)用科目?還有一個(gè)特殊的情況是,公司是有很多個(gè)村組成的股東,公司將事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)拿去出租,產(chǎn)生的租金收入扣除公司人員的管理費(fèi)還有一些稅費(fèi)后,是要分配給有關(guān)村的。對(duì)于這種情況來(lái)說(shuō),公司記賬固定資產(chǎn)的時(shí)候,也是貸方記其他應(yīng)付款科目嗎?
可以記貸方應(yīng)付賬款
記應(yīng)付賬款或者記其他應(yīng)付款,往來(lái)單位是事業(yè)單位嗎?但是這資產(chǎn)不需要?dú)w還給單位的。能記資本公積-無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
資本公積-無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn)算是什么樣的科目?什么情況下才能記這個(gè)可能呢?我也是網(wǎng)上去搜的。
資本公積無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn)是企業(yè)自行設(shè)置的二級(jí)或三級(jí)科目
那就是我公司現(xiàn)在這種情況,確定能在固定資產(chǎn)入賬時(shí)記資本公積-無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn)科目是嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
那老師能不能回答我一下就是關(guān)于折舊的問(wèn)題?就是房屋使用是從2016年開(kāi)始使用,那折舊也要從2016年開(kāi)始計(jì)算折舊,但是這幾年沒(méi)折舊過(guò),也是借管理費(fèi)用嗎?之前年度的折舊也可以記在管理費(fèi)用科目?
按月折舊才可以 次月開(kāi)始折舊
因?yàn)橹澳甓纫恢睕](méi)折舊,那我不是要從2016年開(kāi)始補(bǔ)計(jì)提折舊嗎?我今年的折舊可以記管理費(fèi)用,但是往年的折舊還能記管理費(fèi)用?
這個(gè)需要補(bǔ)計(jì)提折舊的
補(bǔ)計(jì)提折舊的時(shí)候記什么科目?
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小規(guī)模納稅人企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
我的財(cái)務(wù)軟件里面沒(méi)有以前年度損益科目,怎么辦
同學(xué)你好 那你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)