同學(xué)你好 直接補計提就可以了

我有一家一般納稅人公司今年準備注銷 之前的帳都沒有銷售收入,每個月就記錄幾筆計提工資,發(fā)放工資,計提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬多,已計提折舊一萬多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉,但是不想繳稅,走管理費用,沖減利潤。老師,你覺得這個賬務(wù)應(yīng)該如何處理
老師請教一個問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個月,每個月攤折舊一萬,現(xiàn)在折了19個月,斷了,又想起來之后,想要重新計提折舊,這樣咋處理?這個固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財務(wù)賬折的,就是會計科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計提折舊 怎么處理
老師,假設(shè)一個固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個月都計提折舊,5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務(wù)報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時,賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
老師,下午好,請問一協(xié)會在22年09月的時候增加了固定資產(chǎn)卡片,但是賬上是沒有增加固定資產(chǎn),這樣固定資產(chǎn)原價沒有增加,但是每個月就多了折舊551;因為是前一個財務(wù)做的,現(xiàn)在也不知道具體是什么情況為啥增加了固定資產(chǎn)卡片,但是賬上沒有做固定資產(chǎn)增加,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,這個要怎么處理,不要再繼續(xù)增加累計折舊了
賬面上存在一個歷史遺留問題,固定資產(chǎn)折舊表里面有一條奧迪轎車A6L,是2018年2月買的,我看到之前會計的固定資產(chǎn)表是2021年才創(chuàng)建的。核對了31年申報的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)能對上。但是從他21年創(chuàng)建的這個表開始,就沒有再計提過這輛車的折舊,我在想當時是不是有什么政策可以折舊扣除? 車原價330706.35元,21年1月累計折舊209447.36元,還剩121258.99元凈值一直掛著沒折舊了,這個車是不能折舊到凈值0的嗎?
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:問下事業(yè)單位接到省級科技專項款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會計制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報稅呢,報稅需要報哪些呢,幾個點
貸款購買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?
老師,就是我們是食品加工廠,出庫成品時比如1000袋,賣給客戶客戶說是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務(wù)分錄啊
盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率是9%是什么情況,好還不是不好
你好,低壓配電改造工程開幾個點的發(fā)票
個體戶小規(guī)模納稅人10月份有開了16000的票,是不是1月份在店子稅務(wù)局申報增值稅,還要在自然人端申報個稅?
圖片里沒增減%計算過程是怎樣的呢
會計分錄是怎么的啊
但是固定資產(chǎn)卡片一直沒有計提折舊 固定資產(chǎn)科目那里計提了19個月
是什么會計準則呢
就是固定資產(chǎn)卡片錄入的和固定資產(chǎn)科目不符 卡片那里一直沒折舊
折舊的話有卡片固定資產(chǎn)會自動折舊分錄
沒有折舊 點了不計提折舊 但是是應(yīng)該折的
你手動做分錄就可以了
那卡片這里怎么辦 那個不折舊的勾選也取消不了
這個你看下固定資產(chǎn)卡片變動處理可以改嗎
不能修改了 可以做把它報廢然后 重新錄入嗎 這種操作會有什么影響嗎
同學(xué)你好 你可以下次新建賬套的時候更改
老師 現(xiàn)在需要必須在這個帳套上修改
同學(xué)你好 那就只能重建卡片
你看我這樣的分錄對嗎
先固定資產(chǎn)清理了 借:固定資產(chǎn)清理120 貸: 固定資產(chǎn)120 然后新建回來 借記“固定資產(chǎn)清理” 凈值 “ 累計折舊”已經(jīng)計提折舊 貸記“固定資產(chǎn)”原值 再做一個 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理
同學(xué)你好 你不是資產(chǎn)清理不能這樣做
那我應(yīng)該怎么操作一下呀
同學(xué)你好 直接刪除然后重新建一個
直接刪不了了 這是以前的了已經(jīng)結(jié)賬了
固定資產(chǎn)卡片那你就清理了