資產(chǎn)負(fù)債表得同時(shí)調(diào)整,不然,你的勾稽關(guān)系不對(duì)
你好老師,我第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上的報(bào)表數(shù)據(jù)有點(diǎn)不一樣 因?yàn)橹肮潭ㄙY產(chǎn)上重復(fù)了,我就反過賬就把多的刪掉了,現(xiàn)在產(chǎn)生數(shù)據(jù)不一樣了,第二季度沒盈利負(fù)4萬多,調(diào)完負(fù)1萬多了, 稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)過來嗎,會(huì)有什么影響嗎
季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表就是最后一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表本期數(shù)數(shù)據(jù)就是三個(gè)月本月數(shù)加起來的和吧,本年累計(jì)不變
老師您好!我們是個(gè)體戶今年第一季度報(bào)稅的時(shí)候不知道是按查賬征收?qǐng)?bào)稅,稅務(wù)局給按核定征收?qǐng)?bào)了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤(rùn)表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報(bào)稅,我就把第二季度的報(bào)了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計(jì)數(shù),第三季度申報(bào)我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報(bào)?
我報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,賬上的數(shù)據(jù)不好看,就是利潤(rùn)虧的多,我報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候調(diào)了一下利潤(rùn)表,調(diào)減了成本和費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表可以不調(diào)嗎。到年報(bào)的時(shí)候再把數(shù)據(jù)處理好
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
什么勾稽關(guān)系
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)%2B/-調(diào)整的利潤(rùn)分配