您好 請(qǐng)問是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這樣提示嗎? 這個(gè)應(yīng)該是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間比較短 系統(tǒng)暫時(shí)沒有讀到
老師,這個(gè)是什么意思,我想把1到3月的季報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送。
老師,我提交財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),顯示這個(gè)是什么意思
#提問#老師申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思
老師,提交財(cái)務(wù)報(bào)表提示,財(cái)務(wù)報(bào)表核心征管數(shù)據(jù)同步異常,是什么意思呢
老師,電子稅務(wù)局提示財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集未申報(bào),是什么意思呢
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
是的,剛剛申報(bào)就這樣提示
那這個(gè)有沒有什么關(guān)系
那申報(bào)表可以保存成功 提交申報(bào)嗎 可以的話 忽略提示就可以了 不行的話 就等財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)24小時(shí)后
企業(yè)所得稅可以申報(bào),已經(jīng)提交成功了
那可以成功 沒事的哈