這個轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-其他
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實(shí)際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個余額?該怎么做分錄比較好?
會計(jì)期初應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額少算了,怎么做調(diào)整分錄?
科目余額表上,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03,應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
老師好,請問小規(guī)模納稅人每個季度未達(dá)起征點(diǎn)不交增值稅,貸方的增值稅應(yīng)該怎么處理,怎么做分錄?
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機(jī)器工時,也統(tǒng)計(jì)不了每個產(chǎn)品的工時,制造費(fèi)用和期間費(fèi)用該怎么分配???
老師你好,公司想接機(jī)加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項(xiàng)呢?
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補(bǔ)報100萬,還是修改成200萬
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點(diǎn)稅,如果對方開 13個點(diǎn)差額是要貼幾個點(diǎn)
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時申報教育費(fèi)附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計(jì)提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
借:管理費(fèi)用一其他 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅-0.01 ?
借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅 0.01 借:管理費(fèi)用一其他? -0.01
借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅-0.01 借:管理費(fèi)用一其他 0.01
按我寫的分錄做賬
謝謝老師,管理費(fèi)用二級科目其他沒有掛過金額,這個只能進(jìn)其他嗎?
是的,就進(jìn)其他科目,調(diào)平就是