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老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人去年9月份有一筆收入漏了沒(méi)做賬這種情況該怎么處理?當(dāng)時(shí)是賬上做預(yù)收款了。后面開(kāi)了發(fā)票結(jié)果會(huì)計(jì)沒(méi)查發(fā)票。就沒(méi)沖預(yù)收也沒(méi)做收入,

2023-10-18 17:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 17:51

您好,那得補(bǔ)上這個(gè)分錄,同時(shí)去更正申報(bào)三季度增值稅申報(bào)表,2022年反正都是免增值稅的 借:預(yù)收 代:以前年度損益調(diào)整 還得更正申報(bào)2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表,要納稅調(diào)增,要補(bǔ)所得稅的話,還有分錄 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56

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您好,那得補(bǔ)上這個(gè)分錄,同時(shí)去更正申報(bào)三季度增值稅申報(bào)表,2022年反正都是免增值稅的 借:預(yù)收 代:以前年度損益調(diào)整 還得更正申報(bào)2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表,要納稅調(diào)增,要補(bǔ)所得稅的話,還有分錄 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-10-18
同學(xué),你好,能把你的分錄寫一下嗎。
2020-11-11
你好 這個(gè)沒(méi)有關(guān)系 你只要履行了納稅義務(wù)就可以 對(duì)方不要發(fā)票 你申報(bào)未開(kāi)票收入
2021-04-06
你好還能修改之前的申報(bào)表嗎 那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售員是不是不一樣?
2024-08-07
這個(gè)物業(yè)費(fèi)實(shí)際是哪月份的?如果是這些月份已經(jīng)過(guò)去了,就正常計(jì)入成本費(fèi)用。
2023-05-25
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