假設(shè)你是收購方,應(yīng)按以下步驟進行會計處理: 1.當收到農(nóng)產(chǎn)品時,應(yīng)按農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上的金額入賬: 借:農(nóng)產(chǎn)品 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 1.農(nóng)產(chǎn)品入庫時,應(yīng)按發(fā)票金額的9%進行抵扣: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 90 貸:農(nóng)產(chǎn)品 90 1.實際支付農(nóng)產(chǎn)品款項時,應(yīng)按實際支付金額扣除抵扣部分后入賬: 借:應(yīng)付賬款 910 貸:銀行存款 910 如果你是銷售方,應(yīng)按以下步驟進行會計處理: 1.當銷售農(nóng)產(chǎn)品時,應(yīng)按發(fā)票金額入賬: 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 1.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,應(yīng)按發(fā)票金額的9%扣除抵扣部分后的部分進行入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 910 貸:農(nóng)產(chǎn)品 910

農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票按照10%加計抵扣的,計算出來的進項稅額是全部填寫在8b欄嗎?還是是9%的填寫在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,剩余的1%填在加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額這樣呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣進項稅金的分錄怎么做?比如100收購票稅金抵扣了9萬,借:原材料100 應(yīng)交進項稅額9 貸:應(yīng)付賬款100,計算抵稅的貸方計入什么會計科目?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票金額1000,可以按照9%計算抵扣,完整的會計分錄怎么寫呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票1000,收購方按照9%計算抵扣的完整分錄是啥
老師,農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣怎么做賬,例如購進農(nóng)產(chǎn)品票面金額100,計算出的可抵扣稅額9,會計分錄怎么寫呢?
老師,公司購買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營的,這個車所產(chǎn)生的費用能算在公司費用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?
我補繳了24年的印花稅及城建稅等,那我所得稅年報要不要更正
老師請問小規(guī)模飯店美團綁定開票稅率填寫3%還是1%?謝謝
法院案件勝訴,收到法院的款項,入什么科目
申請了退稅,不知道退什么稅,電子稅務(wù)局怎么查
老師,公司可以聘用退休人員?需要怎么樣操作?個稅申報如何申報?
出口退稅怎么退是交的增值稅全部退嗎
企業(yè)注銷,應(yīng)付賬款貸方有余額,怎么調(diào)賬,不交企業(yè)所得稅
增值稅稅負按2%交,成本大概增加多少,汽油單價6.95柴油6.56,老板這么問……那需要有哪些數(shù)字,才能算出,不考慮費用、工資的情況下,加油站零售行業(yè),進銷稅率都是13%
借:原材料1000 應(yīng)交稅費(進項)90 貸應(yīng)付賬款1090 這樣做賬以后賬面的稅這部分金額一直無法支付出去,稅額部分怎么處理合適呢
按照老師的方法做,實際應(yīng)付賬款是1000,不是少計提了嗎
實際支付是支付1000,不是910
少了嗎 一共付款是1000嗎
是的,老師
農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)方1000是免稅的嗎,我們收購方拿到票是要付款1000,1000的基礎(chǔ)上可以計算抵扣進項
是的 這個是計算抵扣的 抵扣九個點
那收購方正確分錄怎么做呢
借庫存商品 借進項 貸銀行存款