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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票金額1000,可以按照9%計(jì)算抵扣,完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢

2023-10-18 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 16:48

假設(shè)你是收購方,應(yīng)按以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1.當(dāng)收到農(nóng)產(chǎn)品時(shí),應(yīng)按農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上的金額入賬: 借:農(nóng)產(chǎn)品 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 1.農(nóng)產(chǎn)品入庫時(shí),應(yīng)按發(fā)票金額的9%進(jìn)行抵扣: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 90 貸:農(nóng)產(chǎn)品 90 1.實(shí)際支付農(nóng)產(chǎn)品款項(xiàng)時(shí),應(yīng)按實(shí)際支付金額扣除抵扣部分后入賬: 借:應(yīng)付賬款 910 貸:銀行存款 910 如果你是銷售方,應(yīng)按以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1.當(dāng)銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí),應(yīng)按發(fā)票金額入賬: 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 1.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),應(yīng)按發(fā)票金額的9%扣除抵扣部分后的部分進(jìn)行入賬: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 910 貸:農(nóng)產(chǎn)品 910

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快賬用戶7483 追問 2023-10-18 16:52

借:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))90 貸應(yīng)付賬款1090 這樣做賬以后賬面的稅這部分金額一直無法支付出去,稅額部分怎么處理合適呢

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快賬用戶7483 追問 2023-10-18 16:53

按照老師的方法做,實(shí)際應(yīng)付賬款是1000,不是少計(jì)提了嗎

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快賬用戶7483 追問 2023-10-18 16:54

實(shí)際支付是支付1000,不是910

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:58

少了嗎 一共付款是1000嗎

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快賬用戶7483 追問 2023-10-18 16:58

是的,老師

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快賬用戶7483 追問 2023-10-18 17:00

農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)方1000是免稅的嗎,我們收購方拿到票是要付款1000,1000的基礎(chǔ)上可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2023-10-18 17:10

是的 這個(gè)是計(jì)算抵扣的 抵扣九個(gè)點(diǎn)

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快賬用戶7483 追問 2023-10-18 17:11

那收購方正確分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-10-18 17:19

借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

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2023-10-18
借庫存商品等,進(jìn)項(xiàng)稅額1000×9%,貸應(yīng)付賬款。
2023-10-18
你好,學(xué)員 借庫存商品91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9 貸銀行存款100
2023-10-25
你好 借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)、 貸 銀行存款
2021-01-13
你好 分開填寫 加計(jì)抵扣.1%的填在8a
2020-11-19
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