你好,這個你計提了嗎?
不滿1元的印花稅,申報時沒有扣款,請問如何賬務(wù)處理?(會計分錄)
12月的印花稅多計提了10元,并繳納了,現(xiàn)在申報1月份印花稅的時候發(fā)現(xiàn),當(dāng)月數(shù)據(jù)再申請就會重復(fù)交10元,請問我該怎么處理?是更正印花稅申報再申請退費?還是做賬務(wù)調(diào)整?如果調(diào)賬,請問怎么寫分錄,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則?
老師,1月份的分錄是借管理費用印花稅5000 貸銀行存款(印花稅包括第四季度和資金賬簿印花稅)當(dāng)時沒有計提,四月份專管員說沒有享受減免政策讓更正申報,四月份重新更正申報后退了多交的稅款2500元,這個具體怎么做分錄
股東投入投資款,1、做會計賬務(wù)處理貸:實收資本2、并申報印花稅3、工商年報的時候把投資金額進行申報。請問還有其他步驟嗎
24年代賬公司把非股東轉(zhuǎn)入的款項計入了實收資本,25年轉(zhuǎn)出了,記的其他應(yīng)付款,付的營業(yè)賬簿印花稅分錄也沖紅了,但他沒更正24年財務(wù)報表年報,直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,營業(yè)賬簿印花稅交了10塊錢,現(xiàn)在如何處理,再沖銷那筆沖銷的分錄嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費是負數(shù),沒關(guān)第吧
沒有計提
那就不需要計提就行了
不需要做任何賬務(wù)處理嗎?
對,這個不需要做任何的處理