同學(xué),你好 按照增值稅來繳納附加稅
老師,我是小規(guī)模納稅人,開專票,第三季度開專票11.9萬(wàn)元,能不能享受附加稅減免政策?
老師,我們是小規(guī)模納稅人。季申報(bào)。我們上個(gè)季度開票九萬(wàn)多。享受季度30萬(wàn)內(nèi)增值稅優(yōu)惠政策,那么增值稅就不用交稅了。印花稅呢?
老師我們是小規(guī)模納稅人,享受六稅兩費(fèi)減半征收政策,我們本季度開票100萬(wàn),繳納增值稅是不是1萬(wàn),那么我們附加稅怎么繳納
老師,小規(guī)模納稅人季開票121萬(wàn),是不是不能享受六稅兩費(fèi)減半政策
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度我們銷售額超30萬(wàn)了,我想問一下我們享受月銷售額不超10萬(wàn)免征教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加的政策嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
我們的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免征嗎
按照1萬(wàn)元計(jì)算繳納城市維護(hù)建設(shè)稅嗎
我們還繳納了206元的印花稅
這個(gè)印花稅根據(jù)什么算的
印花稅是根據(jù)我們的開票的計(jì)算的嗎
同學(xué),你好 不免征的
印花稅我們符合減半征稅嗎
同學(xué),你好 小微企業(yè)是符合印花稅減半征稅的