同學你好 你們可以給他們開發(fā)票 他們也可以給你們開紅字發(fā)票 這兩個辦法
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,廠家委托我們代銷,請問廠家是把貨物發(fā)票開給我們還是開給顧客呢?
老師,我們收廠家貨物返利。廠家怎么給我們開票,只開貨物發(fā)票嗎?還需要開紅字折扣票嗎?
應付貨款10萬,廠家需給返利2萬,返利直接抵貨款了,實際只支付了8萬,廠家給開了一張返利紅票2萬,那廠家是不是應該再開一張10萬的發(fā)票給我們
老師,供應商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財務報表申報有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報表沒法更正怎么辦啊。
這個采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價47.5元,進銷存收發(fā)明細里面、采購單價就是47.5元
老師,自己賣機器給公司,個稅什么時候交
老師,申報財務報表,報表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務局這是給我自動申報了嗎
預收對方100萬,未發(fā)生業(yè)務,對方注銷公司,退款無法退回對方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當時稅率開錯了,把應稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
他們會給我們開貨物發(fā)票。他們還需要給我們開一個其他票嗎?
他們給你們開發(fā)票的話開貨物u的紅字發(fā)票
如果是開貨物的紅字發(fā)票,他們就應該給我們退錢或者抵往來。現(xiàn)在他們直接給我們返商品,這個怎么處理?
這個給你開發(fā)票嗎
會開發(fā)票回來
那你計入庫存商品就可以了
老師,如果廠家事先沒有給我們開貨物紅字發(fā)票。而是直接開給我們一批商品發(fā)票作為返利,不用不給錢。這個我們要怎么做賬務處理呀
那就先暫估入庫就可以哦
有發(fā)票呀,為啥暫估入庫
那就只能 借庫存商品 貸應付賬款
因為商品屬于返利商品,不用付款噠。收到商品發(fā)票時,借:庫存商品 進項稅額 貸方怎么做,是不是沖減主營業(yè)務成本,然后進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
貸應付賬款就可以