同學(xué)你好 你們可以給他們開發(fā)票 他們也可以給你們開紅字發(fā)票 這兩個(gè)辦法
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價(jià)讓利,上個(gè)月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個(gè)月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個(gè)月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價(jià)讓利,上個(gè)月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個(gè)月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個(gè)月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,廠家委托我們代銷,請問廠家是把貨物發(fā)票開給我們還是開給顧客呢?
老師,我們收廠家貨物返利。廠家怎么給我們開票,只開貨物發(fā)票嗎?還需要開紅字折扣票嗎?
應(yīng)付貨款10萬,廠家需給返利2萬,返利直接抵貨款了,實(shí)際只支付了8萬,廠家給開了一張返利紅票2萬,那廠家是不是應(yīng)該再開一張10萬的發(fā)票給我們
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
他們會(huì)給我們開貨物發(fā)票。他們還需要給我們開一個(gè)其他票嗎?
他們給你們開發(fā)票的話開貨物u的紅字發(fā)票
如果是開貨物的紅字發(fā)票,他們就應(yīng)該給我們退錢或者抵往來。現(xiàn)在他們直接給我們返商品,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)給你開發(fā)票嗎
會(huì)開發(fā)票回來
那你計(jì)入庫存商品就可以了
老師,如果廠家事先沒有給我們開貨物紅字發(fā)票。而是直接開給我們一批商品發(fā)票作為返利,不用不給錢。這個(gè)我們要怎么做賬務(wù)處理呀
那就先暫估入庫就可以哦
有發(fā)票呀,為啥暫估入庫
那就只能 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
因?yàn)樯唐穼儆诜道唐罚挥酶犊顕}。收到商品發(fā)票時(shí),借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方怎么做,是不是沖減主營業(yè)務(wù)成本,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
貸應(yīng)付賬款就可以