同學你好 你們可以給他們開發(fā)票 他們也可以給你們開紅字發(fā)票 這兩個辦法
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,廠家委托我們代銷,請問廠家是把貨物發(fā)票開給我們還是開給顧客呢?
老師,我們收廠家貨物返利。廠家怎么給我們開票,只開貨物發(fā)票嗎?還需要開紅字折扣票嗎?
應付貨款10萬,廠家需給返利2萬,返利直接抵貨款了,實際只支付了8萬,廠家給開了一張返利紅票2萬,那廠家是不是應該再開一張10萬的發(fā)票給我們
兩年過注冊稅務師的話科目怎么搭配
老師:繼續(xù)教育中間年份有沒教育的可以補嗎?
報銷固定資產(chǎn)如何入賬
老師,現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照只有副本沒有正本了是嗎
港雜費發(fā)票一定要帶水點嗎,開什么品名幾個點
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,購買方和買方都是個人,公司可以拿來入賬嗎
老師,我家是市政工程類企業(yè),今年剛成立執(zhí)行小企業(yè)準則,現(xiàn)在收到一筆工程款,確認收入是可以直接永用主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本結轉不,還是必須得用工程結算科目過渡一下
(2)跟答案不一樣,也沒發(fā)現(xiàn)哪里有錯,四舍五入小數(shù)位差異也不至于差這么多。。。到底什么原因啊頭大,答案是24093.73
老師,帶客戶去基地考察項目,入什么科目呢
老師,人員授權管理在哪里呀,沒有找到呢,我把企業(yè)登錄的二維碼給了法人后,他掃臉后登錄進來的,沒有看到人員授權管理呀
他們會給我們開貨物發(fā)票。他們還需要給我們開一個其他票嗎?
他們給你們開發(fā)票的話開貨物u的紅字發(fā)票
如果是開貨物的紅字發(fā)票,他們就應該給我們退錢或者抵往來?,F(xiàn)在他們直接給我們返商品,這個怎么處理?
這個給你開發(fā)票嗎
會開發(fā)票回來
那你計入庫存商品就可以了
老師,如果廠家事先沒有給我們開貨物紅字發(fā)票。而是直接開給我們一批商品發(fā)票作為返利,不用不給錢。這個我們要怎么做賬務處理呀
那就先暫估入庫就可以哦
有發(fā)票呀,為啥暫估入庫
那就只能 借庫存商品 貸應付賬款
因為商品屬于返利商品,不用付款噠。收到商品發(fā)票時,借:庫存商品 進項稅額 貸方怎么做,是不是沖減主營業(yè)務成本,然后進項稅額轉出呢?
貸應付賬款就可以