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老師,我們是以及小規(guī)模的電商公司,我們找達人帶貨,貨品不是我們的是別的公司的,我們賣出去多少就直接給廠家多少的貨品貨款和相應(yīng)的運費,這筆支出怎么做賬呀

2023-10-18 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-18 11:05

你好,支出。你們承擔(dān)的截圖成本 實際收益計入收入

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快賬用戶5510 追問 2023-10-18 11:06

分錄怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:07

你們支出的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 分成收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶5510 追問 2023-10-18 11:08

我們這種是屬于什么行為啊

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快賬用戶5510 追問 2023-10-18 11:09

那邊是不給開票的,也可以做成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:10

不給開發(fā)票,做無票成本費用

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快賬用戶5510 追問 2023-10-18 11:13

報稅的話直接填到成本那里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:14

報稅的話直接填到成本那里嗎? 沒有發(fā)票,匯算清繳的話要納稅調(diào)增

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你好,支出。你們承擔(dān)的截圖成本 實際收益計入收入
2023-10-18
你好; 計入 借銷售費用-運費 貸銀行存款
2022-04-12
你好,如果不進貨,你直接作為主營業(yè)務(wù)成本處理即可得
2021-03-14
同學(xué)你好 運費計入銷售費用就可以了
2022-10-28
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項目金額,計算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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