便截圖看一下嗎?我看一下。
季度利潤表中財務費用一欄的9月本年累計數(shù)+12月本月累計數(shù)之和大于12月本年累計數(shù),這樣對嗎?
老師,填寫季報的時候 (1)利潤表第18欄本年累計金額應大于等于第19欄本年累計金額! (2)利潤表第18欄本期金額應大于等于第19欄本期金額! 有影響嗎?
老師,你好!請問申報報表的時候提示利潤表的第22欄本年累計金額應大于等于第23欄本年累計金額,這是什么原因
申報財報,提示利潤表18欄本年累計數(shù)應大于等于19欄本能累計數(shù),可以申報嗎?
提示利潤表第18欄本年累計金額應大于等于第19欄本年累計金額! 能申報嗎? 18欄財務費用是-7900,19欄利息費用是0
個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質,2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務,開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
這個。財務費用這么多,有匯兌損益。 三季度補錄了之前年度的外匯流水
這個是科目余額表里的財務費用
咱現(xiàn)在報表填寫這個數(shù)據(jù)和咱軟件自動出來的利潤表的數(shù)據(jù)能對上不?
是在電子稅務局申報的,本月數(shù)據(jù)是手動輸入的,自動出來的本能累計金額對的上。 申報的數(shù)據(jù)和做賬軟件的財報數(shù)據(jù)一致
申報的和咱軟件填寫的一致就可以,咱現(xiàn)在再繼續(xù)申報能操作不?
可以的的
那咱能申報成功就行了,因為這兩個數(shù)據(jù)咱對上了,說明咱填寫沒有錯誤。
好的。商貿公司資產(chǎn)負債表庫存商品可以為0嗎? 代賬公司每個月都是把進項都全部結轉完
只要是真實的就行,真實的可以。
實際有庫存
那就是庫存是0,報表風險不大嗎?
實際有庫存,然后它結轉為0,這個風險。
什么風險? 我賣多少進多少不可以嗎?
因為你說實際有庫存,然后咱賬上結轉為庫存為0,這不就是對不上嗎?風險就在這兒呢。
你實際庫存也是0,這樣才是對的。