你好,這個(gè)利息不需要了,你們公司是全額計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,我們的設(shè)備抵押給融資租賃公司,融資租賃公司給我們銀行賬戶(hù)匯入350萬(wàn)元,這350萬(wàn)本金的利息是36766元,需要我們3年付清,每月還本金及利息給融資公司,上個(gè)月還了本金20414元,利息36766元,怎么做分錄? 請(qǐng)老師給的分錄帶上我的數(shù)額,不然理解不了 這個(gè)本金融資租賃公司只給開(kāi)收據(jù),不給開(kāi)發(fā)票,利息給開(kāi)了普票
公司從A公司買(mǎi)了一個(gè)設(shè)備,給我開(kāi)了60萬(wàn)的票,但是我只付首付20萬(wàn),剩下40萬(wàn)每月(連本帶息)付給A公司下屬融資公司B,融資公司B每個(gè)月給我開(kāi)了利息的發(fā)票,*融資性售后回租*融資租賃利息,請(qǐng)問(wèn)這是融資租賃的業(yè)務(wù)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
我公司因擴(kuò)大規(guī)模要買(mǎi)更多的設(shè)備,與融資租賃公司簽訂了合同,他把款打給我們1760萬(wàn)。我們付176萬(wàn)保證金,176萬(wàn)第一期租金沒(méi)有利息。第二期到第42期都有利息,是付給融資公司本金+利息。請(qǐng)問(wèn)從收到融資租賃款到支付租金該怎么賬務(wù)處理?
老師,你好!請(qǐng)教一下老師就是我們公司老板買(mǎi)了一部車(chē),一百多萬(wàn),首付款二十多萬(wàn)用的是公司賬號(hào)支付的,開(kāi)了發(fā)票,其余八十多萬(wàn)是銀行貸款,老板個(gè)人每月支付一萬(wàn)多的利息,現(xiàn)在老板想要把這個(gè)利息費(fèi)用做到賬里,請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作?
老師,你好!請(qǐng)教一下老師就是我們公司老板買(mǎi)了一部車(chē),一百多萬(wàn),首付款二十多萬(wàn)用的是公司賬號(hào)支付的,開(kāi)了發(fā)票,其余八十多萬(wàn)是銀行貸款,老板個(gè)人每月支付一萬(wàn)多的利息,現(xiàn)在老板想要把這個(gè)利息費(fèi)用做到賬里,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬具體怎么操作?
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單
怎樣把錢(qián)給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
老師您的意思是利息也算在固定資產(chǎn)里嗎,可是發(fā)票沒(méi)有這部分利息
你好,融資公司應(yīng)該全額開(kāi)發(fā)票給你們。包括了利息
發(fā)票沒(méi)有利息,老師我讓他們重開(kāi)嗎
你好,可以讓他們補(bǔ)開(kāi)就行。
老師補(bǔ)開(kāi)都話(huà)我吧利息做在哪,財(cái)務(wù)費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
你好,這個(gè)是做在固定資產(chǎn)。
老師借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款?
你好,對(duì)的,就是這樣子。
老師太感謝了
你好,不用客氣的了。