您好,做賬的時(shí)候不能一次性記入費(fèi)用
老師,我公司在2020年1月購(gòu)入一輛20萬(wàn)的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬(wàn)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒(méi)有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤(rùn)表這些啊。然后第二個(gè)問(wèn)題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬(wàn),我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬(wàn)。那么一次性稅錢扣除是說(shuō)買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬(wàn),還是扣除100萬(wàn)呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
公司有買了500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),根據(jù)現(xiàn)在的政策可以一次性扣除,那這個(gè)費(fèi)用是不是在做賬的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用一次性扣除,在季度申報(bào)的時(shí)候是不是就不用再填寫加速折舊那個(gè)附表了
老師。我運(yùn)輸公司買了36輛車子,記入固定資產(chǎn)。每月折舊,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)吧。還有就是可以一次性記成本費(fèi)用嗎
老師有個(gè)公司名義買的二手車,做一次性管理費(fèi)用辦公費(fèi)好,還是入固定資產(chǎn)計(jì)提四年折舊好,是不是不留呤殘值就可以!
老師,現(xiàn)在國(guó)家允許500萬(wàn)以下的設(shè)備可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用那是不是從帳面上看這些一次性計(jì)入成本費(fèi)本的固定資產(chǎn)價(jià)值為0了,我所在的稅局要求注消公司時(shí)固定資產(chǎn)必須是0,那是不是我就不用管這一塊了。
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
稅法上不是說(shuō)500萬(wàn)以下可以一次性計(jì)提折舊嗎?
那個(gè)是納稅申報(bào)的時(shí)候一次性記入費(fèi)用,賬上做賬是依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,所以不能直接記入費(fèi)用
納稅申報(bào)指的是匯算清繳嗎?匯算清繳時(shí)調(diào)增出來(lái)嗎?賬上正常記固定資產(chǎn),按月計(jì)提依舊,是嗎?
對(duì)的就是匯算清繳,就是你說(shuō)的這么操作的
匯算清繳調(diào)增出來(lái),就會(huì)產(chǎn)生退稅了,是不是還得退稅。
你要是多交了,那就是需要退稅的
正常流程就是這樣做的,對(duì)吧
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,就是這么個(gè)流程
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝