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上月支付的服務(wù)費(fèi) 開票入賬了 后面退款了 怎么記賬呢 老師

2023-10-17 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 17:04

按照上月憑證做負(fù)數(shù)就行了

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快賬用戶9328 追問 2023-10-18 11:18

老師 上個月支付的服務(wù)費(fèi) 對方一直未給開票 這個怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:18

這個是對方暫時(shí)不開票嗎

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快賬用戶9328 追問 2023-10-18 11:19

恩恩 暫時(shí)不開 要年底才給開呢

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:20

記入預(yù)付賬款就行

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快賬用戶9328 追問 2023-10-18 11:21

借 預(yù)付賬款 貸 銀行 對吧 老師

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:21

就是這么做賬的呢

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快賬用戶9328 追問 2023-10-18 11:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:21

不客氣,幫忙給個五星好評

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按照上月憑證做負(fù)數(shù)就行了
2023-10-17
服務(wù)已經(jīng)完成,直接做費(fèi)用就是了
2023-10-17
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)收賬款
2025-03-13
你好,這個你如果想處理,計(jì)入營業(yè)外收支
2025-06-17
你好,發(fā)票不應(yīng)當(dāng)附在預(yù)付賬款分錄后面,發(fā)票應(yīng)當(dāng)作為1月份費(fèi)用分錄的附件
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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