預(yù)付明年的展會(huì)費(fèi)應(yīng)該做預(yù)付賬款科目。 預(yù)付賬款是指企業(yè)提前支付給供應(yīng)單位貨款的一種款項(xiàng),通常包括預(yù)付的貨款和購(gòu)貨定金,是企業(yè)的一種債權(quán)。 對(duì)于預(yù)付明年的展會(huì)費(fèi),因?yàn)轭A(yù)付展會(huì)費(fèi)用可以看作是對(duì)展會(huì)的預(yù)付款,未到展會(huì)時(shí)間時(shí)無(wú)法確定參展效果,將其計(jì)入預(yù)付賬款科目中,有利于對(duì)展會(huì)費(fèi)用的管理和控制

老師 之前預(yù)付安裝費(fèi)做 借:銷售 費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付-安裝費(fèi) 現(xiàn)在收到發(fā)票是不是做 借:其他應(yīng)付款-安裝費(fèi) 貸 :其他應(yīng)付款-A公司?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
年底預(yù)提費(fèi)用和年終獎(jiǎng)。預(yù)提費(fèi)用和付款,都是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。預(yù)提年終獎(jiǎng)怎么做分錄?借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款還是貸應(yīng)付職工薪酬科目?
預(yù)付明年的展會(huì)費(fèi),是做預(yù)付費(fèi)用(考慮是否會(huì)合并到應(yīng)付的借方),還是做其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù),因?yàn)橘M(fèi)用類,是做其他應(yīng)付款的,不應(yīng)該做應(yīng)付賬款嘛
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


那當(dāng)明年發(fā)生這筆費(fèi)用的時(shí)候,剩下的尾款,是掛其他應(yīng)付吧,因?yàn)橘M(fèi)用類,不適合掛應(yīng)付賬款的
同學(xué)你好 掛往來(lái)科目就可以了