你好,呃呃,可以這樣做的呢
老師 之前預(yù)付安裝費(fèi)做 借:銷售 費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付-安裝費(fèi) 現(xiàn)在收到發(fā)票是不是做 借:其他應(yīng)付款-安裝費(fèi) 貸 :其他應(yīng)付款-A公司?
老師,我之前做的借銷售費(fèi)用貸銀行存款現(xiàn)在改成借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)問題
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。
老師,請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)不對(duì),借:管理費(fèi)用—安全生產(chǎn)費(fèi)用 3,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 1 ,貸:其他應(yīng)付款—安全生產(chǎn)費(fèi)用 4, 借:其他應(yīng)付款—安全生產(chǎn)費(fèi)用 4,貸應(yīng)付賬款—A公司4
老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi),借預(yù)付賬款-裝修公司,貸其他應(yīng)付款,然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司,合并后其他應(yīng)付款為零了,現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
什么叫可以這樣做?還有其他做法嗎?
可以直接付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款--某某公司 貸銀行存款 收到發(fā)票 借銷售費(fèi)用 貸預(yù)付賬款--某某公司 我們坐分錄一般是這樣的
不 好意思 是預(yù)提費(fèi)用 不是費(fèi)用 我打錯(cuò)了
是預(yù)提的安裝費(fèi)嘛,不是預(yù)付的
預(yù)提是話你們?cè)趺词歉犊钤谇澳??還沒付款,發(fā)票都沒有之前
才開始你不是說預(yù)付款嘛,所以我寫的預(yù)付款的分錄
后面我說是預(yù)提
那好吧,如果是預(yù)提那就是你寫的分錄就可以