你好,買來(lái)銷售的嗎?如果是的話可以
老師,個(gè)體工商戶 核定征收 和查賬征收下 增值稅 和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 如何分別計(jì)稅,個(gè)體戶是非一般納稅人的話增值稅是不是和 小規(guī)模一樣,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何計(jì)稅,有什么減免政策?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人,個(gè)體工商戶打款過(guò)來(lái)了,對(duì)方不要票,我們做無(wú)票收入記賬了。那對(duì)方不要票沒(méi)進(jìn)賬,稅務(wù)不會(huì)查到他們異常嗎?第二種情況如果我是把普票開(kāi)出來(lái)了,他們也不要票。這樣稅務(wù)會(huì)查到他們嗎?
老師。請(qǐng)問(wèn)一下、個(gè)體工商戶一般納稅人增值稅都有增值稅稅負(fù)嗎,只要有開(kāi)票、基本上都要交增值稅、這樣才不會(huì)引起稅務(wù)異常,是嗎
老師。請(qǐng)問(wèn)一下、有一家公司個(gè)體工商小規(guī)模查賬征收的。外賬做的每個(gè)月都有計(jì)提工資、但是代扣代繳個(gè)稅沒(méi)有看到有申報(bào),這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)異常呢
老師,飾品公司個(gè)體工商戶查賬征收一般納稅人增值稅稅負(fù)差不多做的 1.5%,這樣會(huì)引起稅務(wù)異常嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如果是加工制造呢?
太低了最起碼2.5%以上