就技術(shù)交易額那部分免

軟件開發(fā)服務(wù)合同和技術(shù)開發(fā)合同是不是不同的?技術(shù)開發(fā)合同登記備案后,可以享受免征增值稅,那軟件開發(fā)服務(wù)合同享受嗎?
技術(shù)開發(fā)合同認(rèn)定后,免征增值稅,是合同總金額免還是就技術(shù)交易額那部分免
老師,技術(shù)合同認(rèn)定之后,適用于免增值稅,那開票是我們自己開還是由稅務(wù)機關(guān)專門開具科技姓名免稅發(fā)票
老師,與對方簽訂技術(shù)開發(fā)合同,合同價款300萬,其中技術(shù)交易額150萬,設(shè)備價款150萬,首付90萬,去科技局登記備案技術(shù)交易額部分可開免稅發(fā)票,老師,與對方協(xié)商先把技術(shù)開發(fā)費這部分免稅的開完,后續(xù)開設(shè)備類的,所以對方首付付90萬我都開成技術(shù)開發(fā)費,免稅發(fā)票,稅法規(guī)定可以嗎?老師
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
老師,也就是稅點是6%的免嗎?
是的,你的理解是對的。