借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
老師好,匯算清繳 多退少補(bǔ) 簡便做法 借 銀行 15 貸 利潤分配 未分配利潤 15 完整做法 寫下,謝謝。
老師,匯算清繳繳納了778.57的稅,怎么做分錄 這個需要調(diào)整利潤分配嗎?
老師!收到稅局匯算清繳退稅的會計(jì)分錄怎樣做?是:借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤
老師好,請問收到匯算清繳退回的稅款,怎么做分錄,是營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整,在轉(zhuǎn)利潤分配
老師,你好,請問21年匯算清繳收到的退稅,做賬時直接入了利潤分配未分配了,22年的匯算清繳時這次款需要調(diào)增嗎?小規(guī)模納稅人
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用
老師,你好,請問學(xué)堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計(jì)分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
分錄對著呢 但是我現(xiàn)在報(bào)表不平 差額就是匯算清繳退稅的數(shù) 這該咋調(diào)呀
通常來說,你得調(diào)整這個報(bào)表的期初數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系 未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)=凈利潤期末數(shù) 是嗎
對,沒錯,就是這個關(guān)系
那這個現(xiàn)在要咋調(diào)期初呀 分錄咋做呢
這個直接在報(bào)表調(diào)整的,不用做賬
資產(chǎn)負(fù)債表的左邊調(diào)那個數(shù)呢 右邊按照未分配利潤期末-期初=凈利潤調(diào)完了 資產(chǎn)負(fù)債表不平
一般是需要讓審計(jì)人員幫忙調(diào)整一下才行