區(qū)財(cái)政債券資金專戶為貴單位支付的測(cè)繪工程款,沒有經(jīng)過貴公司支付,不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果該筆款項(xiàng)先進(jìn)入貴公司的賬戶,再轉(zhuǎn)至測(cè)繪公司,則可以按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.收到預(yù)付工程款時(shí): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——應(yīng)繳稅費(fèi)(應(yīng)繳增值稅——銷項(xiàng)稅) 1.工程完工結(jié)算時(shí): 借:預(yù)收賬款——XX測(cè)繪公司、應(yīng)收賬款——XX測(cè)繪公司 貸:工程結(jié)算收入 1.結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。
老師中午好,我想請(qǐng)問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個(gè)幼兒園的工程 是不是要把這個(gè)合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測(cè)費(fèi) 人工費(fèi)有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們?cè)撛趺匆?guī)范呢 是把所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,您好!我們公司是做建筑專業(yè)分包的,勞務(wù)又分包給一家勞務(wù)公司在做,這次工程款是由開發(fā)商直接從農(nóng)民工工資專戶發(fā)放的,支付在我們公司提供的幾個(gè)包工頭的賬戶上,總包方給我們一份委托付款證明,請(qǐng)問老師,我們公司該怎么處理這筆賬務(wù)呢,謝謝!
你好老師,請(qǐng)問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我單位是工程公司,有一筆工程款是財(cái)政局直接撥款給承包建設(shè)工程的公司的,沒有經(jīng)過我們,現(xiàn)在承包的工程公司把發(fā)票開給了我公司,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理
老師政府發(fā)放消費(fèi)券,我們公司只作為一個(gè)平臺(tái)幫他發(fā)放,我們既沒有收入,也沒有支出,我們的賬務(wù)怎么處理呀?就是政府把發(fā)放消費(fèi)券的金額打到我們公司,通過我們的平臺(tái)直接放到那個(gè)平臺(tái)上來進(jìn)行核銷,我們是平臺(tái)服務(wù)商,不是商戶,我們這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問家具店購(gòu)買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
這筆費(fèi)用不用做賬嗎?但是對(duì)方公司給我們單位夸了發(fā)票的?你們是不是需要設(shè)置一個(gè)科目掛這筆賬呢?如果我們核算工程成本的時(shí)候不做這筆賬,成本核算就少了這邊了?
即使對(duì)方公司已經(jīng)開具了發(fā)票,如果你們公司不需要支付這筆費(fèi)用,那么就不需要做會(huì)計(jì)處理。如果你們需要核算工程成本,那么可以將這筆費(fèi)用計(jì)入工程成本中。 如果你們公司需要核算減免的技術(shù)服務(wù)增值稅,那么可以設(shè)置一個(gè)科目來掛這筆賬。例如,可以設(shè)置一個(gè)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款”科目,用于核算減免的技術(shù)服務(wù)增值稅。當(dāng)收到對(duì)方公司開具的發(fā)票時(shí),可以將發(fā)票金額和稅額分別記入“進(jìn)項(xiàng)稅額”和“成本”科目中,然后在減免稅款時(shí)將減免的稅額記入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款”科目中。這樣就可以在工程成本中包含這筆費(fèi)用了。
老師 那對(duì)方科目掛什么呢?比如借:成本科目 進(jìn)項(xiàng)稅。貸:什么呢?
借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品