您好,那您紅字沖回計提折舊和固定資產(chǎn)
我司主營業(yè)務(wù):車輛租賃。我司在11月向4s店采購100臺車輛,支付了5%的訂金。同時,4s店也已經(jīng)開出機(jī)動車發(fā)票。因我司資金緊張,需要進(jìn)行籌資。在11月底,我司用11月采購的100臺車輛與金融機(jī)構(gòu)A簽定了融資性售后回租合同(A為出租方,我司為承租方。合同規(guī)定:A在11月底,把融資款直接轉(zhuǎn)給4S店。12月起,我司應(yīng)每月向A付每月本金+利息)。 現(xiàn)狀:我司要求,收入與成本配比,在車輛未出租前,不能入固定資產(chǎn),不能提折舊,也不能把折舊轉(zhuǎn)為成本?,F(xiàn)在這批車又售后回租了,涉及到固定資產(chǎn)清理,請問老師,該如何處理呢
老師請教一個問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個月,每個月攤折舊一萬,現(xiàn)在折了19個月,斷了,又想起來之后,想要重新計提折舊,這樣咋處理?這個固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財務(wù)賬折的,就是會計科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計提折舊 怎么處理
請問老師:1.我們出租固定資產(chǎn)獲得收入,相應(yīng)的出租固定資產(chǎn)成本都有什么?例如該部分房產(chǎn)稅和該部分固定資產(chǎn)累計折舊?有做相應(yīng)成本的必要嗎? 2.期間費(fèi)用明細(xì)表:我們單位設(shè)置了車輛科目,里面有車輛的保險費(fèi)和日常維修,年底是否要調(diào)到所得稅匯算清繳的修理和保險里?購置費(fèi)是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購,是否歸類到辦公費(fèi)更合適,而不是歸集到管理費(fèi)-其他,同樣還有物業(yè)費(fèi)等,這樣其他的金額不會太大。
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預(yù)收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個月我就要確認(rèn)30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務(wù)涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
老師您好,請問:我剛接手一個戶,前任會計給了我一堆二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是發(fā)票上面多數(shù)的金額是1000塊錢(二手車銷售1000不符合市場公允價),前任會計告訴我她拿到這些1000塊錢的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就始終沒有做固定資產(chǎn)清理、處置,沒有交增值稅,她覺得價格有失公允,有造假逃稅嫌疑。二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有的是去年取得、有的是今年,自從賣車后,固定資產(chǎn)就一直躺在賬上,至今也沒提折舊,固定資產(chǎn)在賬上有2000多w,請問老師,前任會計這樣不做記賬處理、不做固定資產(chǎn)清理、不交增值稅,這樣做對嗎?我該怎么辦?求救老師蟹蟹。
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
去年的也可以紅字沖回嗎?
是的,也可以紅字沖回