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請(qǐng)問老師,單位是代理記賬公司,客戶的是建筑企業(yè),客戶自己進(jìn)行預(yù)繳的增值稅申報(bào),我這邊進(jìn)行總部的增值稅申報(bào),請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)出來預(yù)繳的增值稅,所以我這邊直接按照自動(dòng)出來的數(shù)據(jù),直接申報(bào)9%就對(duì)了吧?

2023-10-16 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 16:49

你好,申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把預(yù)交的稅款自己填寫上。一般納稅人預(yù)交的時(shí)候是按2%預(yù)交增值稅企業(yè)所得稅額。

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快賬用戶1229 追問 2023-10-16 16:54

我看了一下,預(yù)交的增值稅系統(tǒng)自動(dòng)出來,跟企業(yè)提供的預(yù)繳金額是一致的。不用我填寫。我直接把計(jì)算的9%的填寫上就成。

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齊紅老師 解答 2023-10-16 16:56

你好 數(shù)正確就行是按 2導(dǎo)地預(yù)交

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你好,申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把預(yù)交的稅款自己填寫上。一般納稅人預(yù)交的時(shí)候是按2%預(yù)交增值稅企業(yè)所得稅額。
2023-10-16
同學(xué)你好 直接這樣申報(bào)附加稅
2021-05-13
你好,你填入本期納稅額減增額。
2024-10-15
你好!是的,附加稅零申報(bào)就可以
2021-04-16
你好,預(yù)交的增值稅及附加稅在申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表的附件有地方填報(bào),用來遞減應(yīng)交增值稅,做賬的時(shí)候這部分預(yù)交增值稅在應(yīng)交增值稅下設(shè)置明細(xì)科目作為遞減項(xiàng),具體參考財(cái)稅(2016)22號(hào)文
2021-01-05
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