你好,申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把預(yù)交的稅款自己填寫上。一般納稅人預(yù)交的時(shí)候是按2%預(yù)交增值稅企業(yè)所得稅額。
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,我們公司是建筑工程行業(yè),我們?cè)陂_了外徑證開發(fā)票,開發(fā)票的時(shí)候就預(yù)繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在就有個(gè)問題,我們?cè)陬A(yù)交時(shí),有些時(shí)候預(yù)繳系統(tǒng)就跳出來有增值稅和三個(gè)附加稅,到有些時(shí)候就沒有教育費(fèi)和地方教育費(fèi),我們現(xiàn)在申報(bào)時(shí)附加稅時(shí),系統(tǒng)跳出來的全部是0,我直接0申報(bào)就行了嗎?
老師,請(qǐng)問下收到稅務(wù)這個(gè)信息要去辦理稅務(wù)登記嗎?之前業(yè)務(wù)對(duì)接的都是個(gè)人,就沒有辦理稅務(wù)登記,義烏市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:您單位自成立以來一直未辦理納稅申報(bào),特提醒您從2021年8月起應(yīng)按月辦理代扣代繳個(gè)人所得稅申報(bào)(自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端辦理),按季辦理增值稅及附加、企業(yè)所得稅、印花稅等稅費(fèi)申報(bào)
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)一般人,月底將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,全部結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)-增值 稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,后,轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額。但此時(shí),因?yàn)槠髽I(yè)日常開票時(shí),會(huì)預(yù)繳2%的增值稅,在申報(bào)的時(shí)候附表4就直接抵掉了,所以接下來,增值稅還要怎樣結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)看清題目再回答,謝謝
請(qǐng)問老師,單位是代理記賬公司,客戶的是建筑企業(yè),客戶自己進(jìn)行預(yù)繳的增值稅申報(bào),我這邊進(jìn)行總部的增值稅申報(bào),請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)出來預(yù)繳的增值稅,所以我這邊直接按照自動(dòng)出來的數(shù)據(jù),直接申報(bào)9%就對(duì)了吧?
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
開票運(yùn)費(fèi)、商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請(qǐng)問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
我看了一下,預(yù)交的增值稅系統(tǒng)自動(dòng)出來,跟企業(yè)提供的預(yù)繳金額是一致的。不用我填寫。我直接把計(jì)算的9%的填寫上就成。
你好 數(shù)正確就行是按 2導(dǎo)地預(yù)交